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老師你好!每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負(fù)債表都平,12月還要有一張年度結(jié)轉(zhuǎn)損益的,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呀,這是什么原因,是不是先要把資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)轉(zhuǎn)好,再最后去做年度結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)憑證呢?

2021-01-07 14:51
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-07 14:54

同學(xué)你好 是的。你的理解是對(duì)的。就是先把年度結(jié)轉(zhuǎn)好,在進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)。

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同學(xué)你好 是的。你的理解是對(duì)的。就是先把年度結(jié)轉(zhuǎn)好,在進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-01-07
你好;去看看你 是不是成本費(fèi)用做貸方去了或者是收入做借方去了。導(dǎo)致無(wú)法識(shí)別 取數(shù)據(jù)
2022-08-11
你好,反結(jié)賬修改的。
2022-07-14
以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。
2025-02-14
同學(xué)你好:你核對(duì)一下你的費(fèi)用類科目,比如管理費(fèi)用是不是存在貸方發(fā)生額情況。一般軟件結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)只提取費(fèi)用類科目借方金額。
2021-07-14
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