你好 可以啊,這個稅就是另外算的
老師您好,請教一下您。關于合同定價問題,我們是建筑工程有限公司,給私人別墅提供建筑工程勞務,因為簽訂了合同金額是655934元,未說明是含稅與不含稅,現在業(yè)務需要我們開票給他,愿意多給12%稅點,請問我們原本開票增值稅稅點是9%,假設原本合同金額為不含稅金額,那么加上9%稅點,定價價稅合計就是714968.06元。 因為上面說業(yè)主愿意給12%稅點,我該怎么定價才能讓我們利益最大化?
老師您好,請教。我們是建筑工程有限公司,與客戶簽訂了合同原本是不含稅價655934元,現在客戶說需要開發(fā)票,同意另外支付稅點12%,金額是655934*0.12=78712.08元,但是我們實際開票是9%,也就是54159.69元。 我是按哪個金額開票呢?
老師賬上暫估100萬,合同簽訂的是不含稅,對方給我們開普票,他是按合同開還是含稅總金額
老師好,請問合同簽訂是不含稅金額14000元,對方開發(fā)票按3稅率,開具14420元的免稅發(fā)票。請問稅務如何處理做賬?資金如何支付?
老師 您好 我是做工程的,合同簽訂金額含稅價130800元,9%的稅率,不含稅金額12000元,我給對方開12000元的專票可以嗎
我在實訓的時候,做到農牧行業(yè)的時候,在錄入起初數據之后,點擊資產負債表,顯示賬不平,然后就根據提示說沒有加入消耗性生物資產,然后就重新加上了消耗性生物資產,也顯示賬平了,最后結轉損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產,是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現利潤做高了1125.05元,調減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調整和調減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產,產生損失3萬,請問應該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權,承諾6%的收益,那么標準做法是不是,以6%的溢價確定股權交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
我不太懂 老師具體講一下
就是你把價稅分開來計算的
我開出12000元,對方會給我打款130800元嗎
是的,對方要打13萬過來的
這樣的話 稅率是由哪方承擔呢
默認是你們來承擔的
那我應該開130800元的票的吧
那你這個就是含稅的了
我開了120000元的 對方實際給我打款120000元
如果我開130800元的票 我會收到130800元 考慮上各種稅費比起收到12000元 我更劃算吧
那你要向對方要錢啊