同學你好!普票的話? ?應該價稅合計呀? ? 按含稅金額開的
老師賬上暫估100萬,合同簽訂的是不含稅,對方給我們開普票,他是按合同開還是含稅總金額
簽訂合同金額50萬(不含稅),支付完畢后對方給我們開50萬的專票,但是稅金由我們承擔,我們需要再支付給對方稅金款,這種合同怎么簽?
老師,簽訂幾千萬的總包合同,印花稅是按一次按合同不含稅金額交印花稅還是按分期開票金額分次貼花呢
總包單位簽訂的總包合同假如3000萬,合同上也把不含稅金額,稅額單獨寫出來了,這樣如果一次交印花稅按不含稅金額貼花,如果不想一開始就把總合同一次交了,可以按開票金額每次交印花稅嗎?交的基數(shù)是按開票含稅價還是不含稅價交印花稅呢
我們簽訂合同時是不含稅金額,那如何給對方開具發(fā)票呢
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時調(diào)減10萬,那2025年到時候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個自動的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時候,有一部分是委托研發(fā)的加計費用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費和折舊費做進了加計扣除費用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項文件和項目編號嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號。是一般納稅人。現(xiàn)在就是沒有業(yè)務了,但是應收賬款余額為0。應付有58萬,其他應付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務,先辦理股權轉(zhuǎn)讓,公司注冊資金是100萬,實收資本30萬,其中法人實繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個稅和企稅
老師請教一下,一般納稅人清包工的簡易計稅開票是幾個點
員工購買的辦公用品,老板用私戶報銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報銷,我不認證可以嗎
那合同簽訂的是不含稅咋辦呢,,,是不是得按合同開
這個不矛盾啊? ?合同不含稅? ? 開票的話? ? ?要乘以相應稅率啊
合同不含稅100萬,,,我們給對方付100萬對嗎,按合同付款
這個不是啊? ?不含稅100萬元? ? 含稅的話? ? 對方是一般納稅人 你們要付 100*(1%2B13%)=113萬元
對方給開普票給我們,就是合同簽訂的是不含稅,我們付款得付金額加上稅額的對嗎
嗯嗯? 是這樣處理哦
那付款的金額和合同不一致可以嗎(合同是不含稅、付款是含稅的)
這個是正常的啊? ?本身就是需要? ?轉(zhuǎn)換計算的哦
合同還有必要改成含稅的嗎
沒有必要呀? ? 本身就是個轉(zhuǎn)換過程? 稅務局對這個? 認可的
之前簽訂的合同都是含稅的,所以不明白這個合同為啥簽訂成不含稅的,,,,
這個沒什么的 不影響哦
合同和付款單不一致可以嗎
這個可以啊? ?因為合同中? ? 本身沒有含稅? ?要轉(zhuǎn)換成含稅的? 一樣的啊
合同是不含稅,那我們按不含稅給對方付款可以不
這個不行啊? ? 增值稅? 本身就是價外稅? ?要支付啊