,是的,就是這樣子算的。
老師你好我一直對企業(yè)所得稅稅率搞不太清楚,我們是二手房中介公司,是小規(guī)模納稅,像我們這樣公司的企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少呀?我把外賬接回來時問他們,我們合計稅率是多少說是8.18,我算了一不所得稅就是5%,0.03+0.0018+0.05.小微企業(yè)附加稅減半征收0.0036/2=0.0018,小微企業(yè)所得稅前兩天聽課不是20%嗎?我有些不懂想請教一下。
老師我們稅管員讓我們補(bǔ)交印花稅,我看一下他們公式是企業(yè)所得稅的萬分之三,可是我們是百分之七十核定征收再減半征收的。這怎么會這樣呢?
老師,您好,我我們公司是自己種植蘭花蘭草然后對外銷售的,增值稅這塊是免征的,企業(yè)所得稅這塊是減半征收,我想了解一下,我們是小微企業(yè),企業(yè)所得稅本身是5%,再減半征收是交2.5%嗎
請問老師,我公司是新成立的農(nóng)業(yè)公司一般納稅人,主要養(yǎng)牛,還有種植有機(jī)草,我們的增值稅是不是免征的呢,企業(yè)所得稅適用是不是減半征收呢,在稅收政策上有哪些優(yōu)惠?感謝老師
老師,您好。我們公司是異地分公司,是小規(guī)模納稅人,但是我們獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,我們企業(yè)所得稅是按25%稅率來的,我們想問下,我們分公司能享受 六稅兩費(fèi) 中的 印花稅減半征收的優(yōu)惠政策嗎?謝謝
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計扣除了?請問是參考哪個文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計扣除是按照實際發(fā)生額的80%加計扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計提的時候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會自己報稅處理各種問題
“個稅”應(yīng)該計入現(xiàn)金流量表里“支付的各項稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點,為什么單價要乘1.1?
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。