你好,學(xué)員,這個(gè)建議跟專(zhuān)管員在確認(rèn)一下的
老師,今年疫情的原因,小微企業(yè)的稅率由百分之三減按百分之一征收,我們是一般納稅人購(gòu)買(mǎi)方,對(duì)方開(kāi)的這張百分之三稅率的普票給我們,會(huì)有什么影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度發(fā)票開(kāi)超過(guò)30萬(wàn)印花稅沒(méi)有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開(kāi)的時(shí)候都是按照那個(gè)代開(kāi)的金額乘以萬(wàn)分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過(guò)三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師我們稅管員讓我們補(bǔ)交印花稅,我看一下他們公式是企業(yè)所得稅的萬(wàn)分之三,可是我們是百分之七十核定征收再減半征收的。這怎么會(huì)這樣呢?
請(qǐng)教老師,如果我們收客戶(hù)貨款10萬(wàn)就是毛利潤(rùn)了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬(wàn)分之三)都考慮進(jìn)去的話(huà),怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬(wàn)貨款不開(kāi)票了,給他減免幾個(gè)點(diǎn)合適?謝謝 ?增值稅13%所得稅2.5%印花稅萬(wàn)分之三附加稅12%
老師好,我們收購(gòu)一個(gè)加油站,對(duì)方違法經(jīng)營(yíng)兩個(gè)月,現(xiàn)在收購(gòu)到我單位,我們報(bào)稅是0申報(bào)對(duì)嗎?可是專(zhuān)管員說(shuō)讓我們30萬(wàn)零申報(bào)就行??墒俏覀儧](méi)有收入,沒(méi)有開(kāi)業(yè),下周才正式接手開(kāi)業(yè)。如果按照專(zhuān)管員操作我們就得繳納百分之25的企業(yè)所得稅,這樣我們賬沒(méi)法做。遇見(jiàn)這種情況怎么處理呢?
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)?
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶(hù)這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了