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老師,我這個(gè)往來科目數(shù)字是這些,但是呢第二張圖是老會(huì)計(jì)報(bào)的,第三張圖是我報(bào)的。老會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款數(shù)字是用用友做賬軟件里資產(chǎn)負(fù)債表的借方-2940000-預(yù)收賬款貸方的10296933.35得來的13236933.35,這樣的公式不對(duì)吧。我也不知道怎么調(diào)電子稅務(wù)局的表,年初數(shù)不能調(diào)吧?只能調(diào)期末吧?

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2023-04-12 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-12 15:07

親愛的學(xué)員你好!你的圖片拍的不清晰,麻煩重新上傳一張清晰一點(diǎn)的圖片給老師,方便老師給你解答呢

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親愛的學(xué)員你好!你的圖片拍的不清晰,麻煩重新上傳一張清晰一點(diǎn)的圖片給老師,方便老師給你解答呢
2023-04-12
同學(xué)你好 最好是不超出五百萬哦
2021-07-15
你好,同學(xué)。 其他應(yīng)收款,你看明細(xì)科目呢
2020-10-21
您好,不是的,您的分錄是發(fā)生額,會(huì)計(jì)說的是余額重分類
2022-09-28
您好,同學(xué)。初始數(shù)據(jù)錄入要按照對(duì)方給的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入。表里的借方累計(jì)和貸方累計(jì)指的是公司開業(yè)到移交給你的上個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日的數(shù)據(jù)(如果公司賬務(wù)按期處理的話)。當(dāng)年1月份開始截止到當(dāng)前的是本年累計(jì)。會(huì)計(jì)科目如果確定以后不會(huì)用的可以刪除,留下也沒什么影響,科目余額表可以設(shè)置不顯示沒有發(fā)生額的科目。財(cái)務(wù)報(bào)表有統(tǒng)一的格式,沒有發(fā)生額不填就可以了。
2020-09-10
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