嗯,是的。年終獎(jiǎng)可以單獨(dú)按照一個(gè)月的工資來(lái)計(jì)算個(gè)稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司2021年2月份的時(shí)候發(fā)了高管20年年終獎(jiǎng),高管按年終獎(jiǎng)計(jì)算了個(gè)稅,進(jìn)行申報(bào)了?,F(xiàn)在2021年的高管年終獎(jiǎng)還可以在2021年在個(gè)稅系統(tǒng)按年終獎(jiǎng)計(jì)算來(lái)申報(bào)?年終獎(jiǎng)一年只能計(jì)算一次吧。22年就是合并工資薪金申報(bào)了嗎。
老師請(qǐng)問(wèn)下:我們公司今年2月份工資表上列了21年年終獎(jiǎng)個(gè)稅是并入工資一起申報(bào)的。這個(gè)月我打算把今年的年終獎(jiǎng)列入工資表然后單獨(dú)按照年終獎(jiǎng)申報(bào)個(gè)稅。這樣操作可以嗎?
老師,年終獎(jiǎng)按年終獎(jiǎng)這列申報(bào),個(gè)稅算的是不是少點(diǎn)
老師好,年終獎(jiǎng)按照年終獎(jiǎng)申報(bào)個(gè)稅劃算還是按照工資薪金劃算
老師,年終獎(jiǎng)申報(bào)個(gè)稅,其中有2個(gè)老同事,沒(méi)有年終獎(jiǎng),這2個(gè)是直接不申報(bào),還是按0申報(bào)呢
每個(gè)月抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,當(dāng)月必須在賬里做賬嗎,掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎,還是可以等發(fā)票報(bào)銷付款的時(shí)候再掛進(jìn)項(xiàng)稅,,之前會(huì)計(jì)說(shuō)可以延遲確認(rèn),有沒(méi)有什么問(wèn)題,單位是供銷社的內(nèi)部食堂,每個(gè)月專票比較少
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,給甲方打的代買保險(xiǎn)費(fèi),他們只能開(kāi)收據(jù),能做賬嗎?能稅前扣除嗎
老師問(wèn)下,工程款300多萬(wàn),付材料款和農(nóng)民工資后,公司賬戶的錢想拿出來(lái)有什么辦法
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)權(quán)比率和權(quán)益乘數(shù)公式怎么樣?如何好記憶一些
請(qǐng)問(wèn),我們 是飲料公司一般納稅人,批發(fā)零售都有,老板問(wèn)我,我們要供應(yīng)商開(kāi)票,他們要收稅點(diǎn),問(wèn)我他們的價(jià)格多少較合適,如何計(jì)算呢?
請(qǐng)問(wèn),飲料公司,一般人,稅率也是13%嗎
董老師 有問(wèn)題想咨詢您~
每次進(jìn)貨的價(jià)格不同,怎么做出入庫(kù)表格
一般計(jì)稅方式下,增值稅不含稅收入=(含稅收入-扣除地價(jià))/1.09,換算一下就是:含稅收入=不含稅收入?1.09+已扣除地價(jià)款。 為啥我要換算呢?是因?yàn)楹愂杖朐趫?bào)表中不能直接提取,這樣我提取增值稅報(bào)表中的累計(jì)銷售收入(也就是不含稅收入)?1.09+已扣除地價(jià)款就是土地增值稅應(yīng)稅收入中的含稅收入。 再用上面算出來(lái)的含稅收入-銷項(xiàng)稅額(含稅收入-扣除地價(jià)款)/1.09?9%=土地增值稅清算的應(yīng)稅收入 這樣計(jì)算對(duì)吧?樸老師就不用回答了,你的回答解決不了我的問(wèn)題。謝謝。
電商公司因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品自然破損而補(bǔ)發(fā)客戶,請(qǐng)問(wèn)因此產(chǎn)生的快遞費(fèi),和補(bǔ)發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品怎么做賬務(wù)處理,請(qǐng)老師講解一下
老師,年終獎(jiǎng)是填到一次性年終獎(jiǎng)這里對(duì)吧
是的,填寫(xiě)在這里是對(duì)的。
一次獎(jiǎng)金有模板導(dǎo)入嗎
你好。這個(gè)需要自己填寫(xiě)的。
是按員工名字填寫(xiě)還是匯總填寫(xiě)
每一個(gè)員工名稱分開(kāi)填寫(xiě)申報(bào)的。