主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=無(wú)票收入÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)楝F(xiàn)在疫情,享受政策優(yōu)惠,按征收率1%剛給買(mǎi)方開(kāi)了專(zhuān)票,我們下回申報(bào)增值稅的時(shí)候,按多少交增值稅
老師您好,我公司為小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,7月,8月無(wú)收入,9月44萬(wàn)的收入,這應(yīng)該也是納入免稅優(yōu)惠政策里的吧
老師,我們小規(guī)模納稅人,本季度累計(jì)不含稅收入703879.6元,那么按照現(xiàn)在1%的優(yōu)惠政策,我該怎么申報(bào)增值稅
小規(guī)模納稅人無(wú)票收入如何做帳,按23年的優(yōu)惠政策,按多少稅率?減免收入?現(xiàn)在做4月季報(bào)
老師:這個(gè)小規(guī)模納稅 人,2023年的增值稅優(yōu)惠政策,不是小于30萬(wàn)/季免增值稅,然后適用3%征收率的用1%來(lái)開(kāi)票嗎?為何這個(gè)題目,他放棄了減稅優(yōu)惠,3%減按2%,為何還是開(kāi)3個(gè)點(diǎn),他現(xiàn)在優(yōu)惠不是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的票?難道開(kāi)1個(gè)點(diǎn)是2022年優(yōu)惠。好像2022年是1-4月是45萬(wàn)免,后面5-12直接全部免了,沒(méi)有涉及稅率的優(yōu)惠吧
老師這道題第一步,為啥要除以(1-0.03?)
B公司與A公司合作,A公司買(mǎi)產(chǎn)品可以送虛擬可以增值的份額,這個(gè)份額可以提現(xiàn)成銀行存款,每天這個(gè)份額的價(jià)值都不一樣,每天都在增值,A公司固定每天給B公司一定得份額,B公司不提現(xiàn)就一定會(huì)增值,請(qǐng)問(wèn)有一天B公司提現(xiàn)了這個(gè)份額怎么做賬
去年剛剛成立的公司。今年工商企業(yè)年報(bào)是從怎么報(bào)的 需要新注冊(cè)花圃才能登陸是吧
稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)匯算清繳企業(yè)所得稅和增值稅收入不一樣,增值稅我們沒(méi)開(kāi)票沒(méi)報(bào),企業(yè)所得稅如實(shí)按照履約進(jìn)度報(bào)的,現(xiàn)在怎么解決
一般納稅人的開(kāi)票可用額度還有100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可用額度100萬(wàn)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
自然人電子稅務(wù)局 導(dǎo)入模版 計(jì)算個(gè)稅 有的公司不繳納社保,報(bào)稅時(shí)候,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有人員報(bào)送信息采集成功,是要先添加人員信息報(bào)送成功后 才能一起計(jì)算個(gè)稅吧?
老師請(qǐng)教一下 ,今年6月增值稅要變了嗎
老師,怎么開(kāi)通云信呢?是在網(wǎng)銀還是有網(wǎng)線(xiàn)開(kāi)通呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位要建"飛灰填埋場(chǎng)項(xiàng)目"需要支付耕地占用稅,怎么入賬?
老師,當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票當(dāng)月紅沖了,還用做賬務(wù)處理嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員