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Q

請問一下,我公司是一般納稅人,我在2022.12月份賬里面,暫估了費(fèi)用,到2023.1月份只收到了部分費(fèi)用,那我12月份暫估的分錄需要沖銷嗎,如何寫會計(jì)分錄呢?

2023-04-12 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-04-12 14:00

暫估的費(fèi)用是如何做的,要沖銷

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快賬用戶8025 追問 2023-04-12 14:06

我的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-暫估成本

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快賬用戶8025 追問 2023-04-12 14:08

然后我23.1月份收到了一部分費(fèi)用發(fā)票,和一些材料票的專票,我在1月份的賬里面,是否需要操作沖紅12月的分錄,涉及到跨年了,如果沖紅,怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:20

借:其他應(yīng)付款
貸:未分配利潤

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快賬用戶8025 追問 2023-04-12 14:21

需要先把我的原分錄做紅字沖銷嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 14:31

直接按老師的分錄處理即可。是沖銷無票部分

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暫估的費(fèi)用是如何做的,要沖銷
2023-04-12
你好。借應(yīng)付賬款貸未分配利潤,借未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
2023-04-21
借,管理費(fèi)用貸,應(yīng)付賬款暫估。
2022-10-21
你好,你后面是拿不到這個3萬了是嗎
2025-01-13
你好,那六月份你直接沖正確的彈估,然后再暫估正確的就行。
2023-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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