同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
請問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來的分錄,借 主要業(yè)務(wù)成本紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估紅字,再按發(fā)票金額入賬嘛,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
老師,請問22年底暫估了一筆成本,暫估時(shí)的分錄:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 23年1月取得發(fā)票,分錄:借應(yīng)付帳款 貸主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 借主營業(yè)務(wù)成 貸銀行存款 跨年了沒有用到以前年度損益科目,會不會有影響
老師,請問公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,但是已經(jīng)付款了,分錄可不可以做成借主營業(yè)務(wù)成本—暫估,貸:銀行存款?
老師,我付款給客戶;提供的服務(wù),可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當(dāng)時(shí)沒有收到票: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:應(yīng)付賬款; 2、付款當(dāng)月收到票: 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:銀行存款;
老師您好,我在公司負(fù)責(zé)成本核算,請問下做賬的時(shí)候如果需要付款、收票以及成本分開錄入憑證,以下這樣錄入可以嗎 1.成本暫估計(jì)提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2.支付款項(xiàng)時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 3.收到發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 沖銷暫估計(jì)提成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)付賬款
老師,我們是建筑公司,開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)有13%的材料,是用于項(xiàng)目上的,我要開9%的工程款,這個(gè)可以嗎?還是材料要單獨(dú)開13%
怎樣從公戶工資發(fā)現(xiàn)金,怎么做目錄?
郭老師,企業(yè)有盈利,股東轉(zhuǎn)股,比如盈利80萬,沒有實(shí)收資本,a股東轉(zhuǎn)了10%出去給b,我們除了實(shí)收資本從a變到b,賬上的盈利這些要分出去,或做賬嗎
文化傳媒公司和平臺簽訂合同直播服務(wù)這類需要繳納印花稅嗎
企業(yè)給員工繳納工傷保險(xiǎn)分錄怎么做?
從外省招聘員工,報(bào)銷他到公司的飛機(jī)票,入什么科目呢
老師您好,想問一下汽車改裝要開發(fā)票是什么大類下面的
請問這個(gè)代加工不需要代扣代繳消費(fèi)稅嗎?為什么在算答案的時(shí)候沒把它算上呢?
還是那個(gè)工會的問題,期初數(shù)設(shè)置完我就可以根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錄入憑證了對吧,我們不是每個(gè)月都有發(fā)生業(yè)務(wù),那要每個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請教老師,一般納稅人提供河道清淤服務(wù)稅率多少?可以執(zhí)行簡易計(jì)稅法的增值稅征收率3%嗎?