取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款8萬(wàn)元。這個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品的?
某大型倉(cāng)儲(chǔ)超市為增值稅一般納稅人,2019年6月及王如下亞務(wù)。0購(gòu)進(jìn)家電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn)元、稅款26萬(wàn)的運(yùn)輸費(fèi)用7萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)從某農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)水果一批,貨款已全部支付,取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明s中的20%用于本企業(yè)職工福利.(3)購(gòu)進(jìn)10臺(tái)收款機(jī)以提高工作效率,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款:萬(wàn)元。(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機(jī)200臺(tái),I舊洗衣機(jī)收購(gòu)價(jià)每臺(tái)200元實(shí)際收取每臺(tái)3800元。(5)銷售空調(diào)50臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)3900元,另收取安裝費(fèi)每臺(tái)160元.(6)在促銷活動(dòng)中,向累計(jì)消費(fèi)達(dá)到一定金額的顧客贈(zèng)送零售價(jià)為79.1元的小送出50件.取,當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬(wàn)元。(7)以分期收款方式批發(fā)文體用 一批,合同約定不含稅銷售額為40萬(wàn),分四個(gè)月平均收取,當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬(wàn),據(jù)上述材料,計(jì)算該超市當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額
2.某大型倉(cāng)儲(chǔ)超市為增值稅()購(gòu)進(jìn)家電批,取得的增值稅專用發(fā)票的運(yùn)輸費(fèi)用7萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)從某農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)水果批,貨款已全部支付,中的20%用于本企業(yè)職工福利。(3)購(gòu)進(jìn)10臺(tái)收款機(jī)以提高工作效率,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款8萬(wàn)元萬(wàn)元。(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機(jī)200臺(tái),舊洗衣機(jī)收購(gòu)價(jià)每臺(tái)200元,新位(5)購(gòu)進(jìn)辦實(shí)際收取每臺(tái)3800元。(5)銷售空調(diào)50臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)3900元,另收取安裝費(fèi)每臺(tái)160元。(6)在促銷活動(dòng)中,向累計(jì)消費(fèi)達(dá)到一定金額的顧客贈(zèng)送零售價(jià)為79.1元的小家電0以分期收妝方式批發(fā)文體用品批,合同約定不含稅銷售總額為40萬(wàn)元,分代取,當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬(wàn)元。上述票據(jù)已在當(dāng)月通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證.
2.某大型倉(cāng)儲(chǔ)超市為增值稅()購(gòu)進(jìn)家電批,取得的增值稅專用發(fā)票的運(yùn)輸費(fèi)用7萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)從某農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)水果批,貨款已全部支付,中的20%用于本企業(yè)職工福利。(3)購(gòu)進(jìn)10臺(tái)收款機(jī)以提高工作效率,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款8萬(wàn)元萬(wàn)元。(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機(jī)200臺(tái),舊洗衣機(jī)收購(gòu)價(jià)每臺(tái)200元,新位(5)購(gòu)進(jìn)辦實(shí)際收取每臺(tái)3800元。(5)銷售空調(diào)50臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)3900元,另收取安裝費(fèi)每臺(tái)160元。(6)在促銷活動(dòng)中,向累計(jì)消費(fèi)達(dá)到一定金額的顧客贈(zèng)送零售價(jià)為79.1元的小家電0以分期收妝方式批發(fā)文體用品批,合同約定不含稅銷售總額為40萬(wàn)元,分代取,當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬(wàn)元。上述票據(jù)已在當(dāng)月通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證.
據(jù)上述資樣,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的之某大型倉(cāng)超市為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)購(gòu)進(jìn)家電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn)元、稅款26萬(wàn)元,支付運(yùn)輸小的運(yùn)驗(yàn)費(fèi)用7萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)從某農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)水果一批,貨款已全部支付,取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款24萬(wàn)元,將中的20%用于本企業(yè)職工福利。(3)進(jìn)10臺(tái)收款機(jī)以提高工作效率,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款8萬(wàn)元、稅款1.04萬(wàn)元(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機(jī)200臺(tái),舊洗衣機(jī)收購(gòu)價(jià)每臺(tái)200元,新洗衣機(jī)出售實(shí)際收取每臺(tái)3800元。(5)銷售空調(diào)50臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)3900元,另收取安裝費(fèi)每臺(tái)160元。(6)在促銷活動(dòng)中。向累計(jì)消費(fèi)達(dá)到一定金額的顧客。贈(zèng)送零售價(jià)為79.1元的小家電。當(dāng)月共計(jì)送出50件。(7)以分期收款方式批發(fā)文體用品一批。合同約定不含稅銷售總額為40萬(wàn)元。分4個(gè)月平均收取,當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬(wàn)元。
據(jù)上述資樣,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的之某大型倉(cāng)超市為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)購(gòu)進(jìn)家電一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn)元、稅款26萬(wàn)元,支付運(yùn)輸小的運(yùn)驗(yàn)費(fèi)用7萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。(2)從某農(nóng)場(chǎng)購(gòu)進(jìn)水果一批,貨款已全部支付,取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款24萬(wàn)元,將中的20%用于本企業(yè)職工福利。(3)進(jìn)10臺(tái)收款機(jī)以提高工作效率,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款8萬(wàn)元、稅款1.04萬(wàn)元(4)采取以舊換新方式向顧客銷售洗衣機(jī)200臺(tái),舊洗衣機(jī)收購(gòu)價(jià)每臺(tái)200元,新洗衣機(jī)出售實(shí)際收取每臺(tái)3800元。(5)銷售空調(diào)50臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)3900元,另收取安裝費(fèi)每臺(tái)160元。(6)在促銷活動(dòng)中。向累計(jì)消費(fèi)達(dá)到一定金額的顧客。贈(zèng)送零售價(jià)為79.1元的小家電。當(dāng)月共計(jì)送出50件。(7)以分期收款方式批發(fā)文體用品一批。合同約定不含稅銷售總額為40萬(wàn)元。分4個(gè)月平均收取,當(dāng)月實(shí)際收到貨款8萬(wàn)元。計(jì)算該超市當(dāng)月應(yīng)納的增值稅額。
老是您好,我公司新成立一個(gè)外地分公司,有一些人員調(diào)整到分公司名下,這些人個(gè)稅APP專項(xiàng)附加代扣公司已經(jīng)默認(rèn)為分公司,但是為什么我在分公司自然人個(gè)稅扣繳系統(tǒng)中拉不到他們的專項(xiàng)附加數(shù)據(jù)呢?原母公司中相應(yīng)人員已做離職并報(bào)送成功的。
老師,我們北京公司不經(jīng)營(yíng)了,讓出納居家辦公,我們是想給出納降一半的工資,這樣合理嗎?社保正常繳納。暫時(shí)還不能注銷,還有業(yè)務(wù)沒(méi)有完成,只是辦公室都沒(méi)有了。
怎么區(qū)分 工業(yè)制造企業(yè) 半成品及原材料
老師,我們是外貿(mào)公司,每月會(huì)有一部分訂單轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那房租和物流的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
你好,小規(guī)模公司,一個(gè)季度電商的無(wú)票收入,超過(guò)30萬(wàn)要繳納增值稅嗎
企業(yè)支付了一年房租24萬(wàn),按每月平攤2萬(wàn)計(jì)算,要怎么做憑證?
老師這個(gè)報(bào)稅是報(bào)7-9的收入,是所有開(kāi)票收入和不開(kāi)票收入嘛?
非全日制勞務(wù)合同和非全日制用工合同區(qū)別是什么?非全日制有什么條件?非全日制必須是長(zhǎng)期的嗎?短期的可以嗎?短期的可以多短呢?
公司25年1月份開(kāi)了一筆專票價(jià)稅合計(jì)283萬(wàn) 然后25年7月份 把1月份開(kāi)的這筆專票部分沖紅了120萬(wàn) 又在當(dāng)月(7月份)重新開(kāi)了一筆專票價(jià)稅合計(jì)118萬(wàn) 我想問(wèn)一下 這個(gè)月季報(bào)印花稅 我該怎么申報(bào)吖
2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在跨年發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入科目用錯(cuò)了,現(xiàn)在要把營(yíng)業(yè)外收入調(diào)成應(yīng)收賬款,跨年調(diào)賬得分錄怎么做?