借:管理費用-房租 貸:銀行存款
老師你好:我們公司是-般納稅人,租了個人的房子,每月租金8500元,專項發(fā)票如果房東個人去幫我們代開稅點由我公司出,那對于我們公司來說去代開劃算還是不劃算?謝謝
你好老師:我們是貿(mào)易公司,租了個人的地方辦公,我從這個月開始對公劃房東個人賬戶,每月支出8293元給房租費,我請問我要怎么寫會計分錄?
你好老師:我們公司轉(zhuǎn)了房租至房東個人帳戶,共8293元,他去代開發(fā)票可以開出是嗎?另外稅費當(dāng)時合同寫是不含的,現(xiàn)在稅費由我公司出,轉(zhuǎn)給房東個人,但是稅費發(fā)票是寫房東個人的,我如何記這筆帳
你好老師,我們租房東的辦公室辦公,平時房租費用公司是對公轉(zhuǎn)房東個人賬戶,現(xiàn)在房東去代開發(fā)票給我們,抬頭寫著是我公司抬頭的名稱,這樣是正確的嗎?
老師,我們是房產(chǎn)中介公司。我們老板娘是公司名下員工,不是法人。我們有的是二房東,就是別人租給我們單位,我們在租給別人收房租,個人房租的錢都進了老板娘個人賬戶,都是私轉(zhuǎn)私,我們偶爾會開中介費發(fā)票。但付給一房東的錢,又是從公司公戶里出,這樣對不上賬,也不平不了賬。這種的該怎么規(guī)劃
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
老師:我的房租個人開不了發(fā)票,也是這樣子記賬的嗎?
是的,也是那樣做的,只是匯算時要做調(diào)增的
老師:我們員工買了煙作為招待費,我公帳轉(zhuǎn)他私人帳上,但是發(fā)票顯示對方賣煙的公司名稱,我這樣公轉(zhuǎn)他私可以嗎?會計科目可以寫:借:管理費用一業(yè)務(wù)招待費,貸:銀行存款嗎
必須是你們公司抬頭的發(fā)票才可以報銷
付款方是寫我們公司,收款方寫著其他公司,但是錢我是公付員工私人,我上面記賬科目:借:管理費,貸:銀行存款,可以嗎
嗯嗯,可以的,沒問題的