你好首先你要工資調(diào)整,然后你得要更正申報。
老師:請問一下,現(xiàn)在要匯算清繳了。之前年份賬中前面會計做了原材料的預(yù)估,就有519155.75元,計提了人工工資還未發(fā)放有477721元。這個肯定是沒有材料票可以沖掉預(yù)估的,另外人工工資也不可能再做發(fā)放的。這個若做匯算調(diào)增,是放在哪里,人工資應(yīng)該就是比如我賬面做了100萬,而這里并沒有發(fā)放47萬多就要稅法53萬,調(diào)增47萬??另外這個預(yù)估的材料怎么填匯算清繳表?如果調(diào)了,我的賬還去調(diào)整嗎?按理匯算調(diào)表不調(diào)賬,但我不賬上一直掛著去年的應(yīng)付-預(yù)估貨款和工資嗎?
老師,小規(guī)模的建筑行業(yè)分公司,2022年底多計提了10萬元工資,想問下,可以在匯算清繳的時候直接對工資做調(diào)增10萬元,而不在憑證報表上做調(diào)整 嗎?這樣會有什么問題嗎
提問# 一、稽查補查稅,其中補繳2018年度企業(yè)所得以及滯納金 問題1:企業(yè)會計入賬借:營業(yè)外支出~滯納金 10萬元,貸:銀行存款 10萬元。 同時,這個營業(yè)外支出~滯納金科目這個可以直接通過以前年度損益調(diào)整,直接沖減利潤分配~未分配利潤嗎?還是說掛在營業(yè)外支出科目,等年度匯算清繳時候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 問題2:往年的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款,超過三年了,確定余額收不回來了,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接可以經(jīng)過以前年度損益科目過度,沖減未分配利潤嗎?還是只能掛在營業(yè)外支出這個科目,等匯算清繳時候,調(diào)增應(yīng)納稅所得額(只是掛太久未收回來,又沒有充分證據(jù)資料)? 以上兩種情況,老師幫給出一下正確會計分錄和對企業(yè)年度匯算清繳是否要調(diào)增詳細(xì)解答一下,謝謝。
請問老師,公司2022年的會計賬務(wù)上計提了2000元的企業(yè)所得稅,但是2023年在做2022年匯算清繳的時候,我把部分固定資產(chǎn)作為一次性加速折舊申報了,由于這個調(diào)減,最后我需要繳納的企業(yè)所得稅只繳納500元而已。由于固定資產(chǎn)加速折舊,最后企業(yè)所得稅少繳納了很多,這樣會計賬務(wù)上需要去調(diào)整什么嗎
資料:芙蓉公司執(zhí)行《小企業(yè)會計制度》,2020年企業(yè)會計報表利潤為20萬元,未作任何項目調(diào)整,已按25%的所得稅率計算繳納所得稅5萬元。年終匯算清繳時,委托稅務(wù)師事務(wù)所進行稅收審查,注冊稅務(wù)師經(jīng)查閱有關(guān)賬證資料,發(fā)現(xiàn)如下問題:(1)企業(yè)“長期借款”賬戶中記載向其他企業(yè)借款50萬元,年利率10%,上述借款均用于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(同類同期銀行貸款利率為5%);(2)全年銷售收入8 000萬元,企業(yè)列支業(yè)務(wù)招待費30萬元;(3)該企業(yè)2020年發(fā)生職工工資160萬元,在稅前共計提取并發(fā)生職工福利費16萬元,計提了工會經(jīng)費3.2萬元,實際撥付工會2萬元。實際發(fā)生職工教育經(jīng)費4.8萬元;(4)通過希望工程基金委員會向某災(zāi)區(qū)捐款5萬元; 除上述問題之外,無其他調(diào)整項目。要求:計算應(yīng)調(diào)整的的納稅項目;計算該企業(yè)2020年終匯算清繳應(yīng)補(退)的企業(yè)所得稅;作出2020年終匯算清繳企業(yè)所得稅時的會計分錄。
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
你的意思是,我在去年12的賬里調(diào)整,再更正去年第四季度報表?
你好,匯算清繳調(diào)了你的年報上面也要調(diào)的。
老師,年報指的是2022年的財務(wù)報表是吧,如果要調(diào)這個,那不是還得寫分錄,不然總不能直接 改報表數(shù)據(jù)吧
您好,是的。最終是看你要不要補稅或者退稅,只做這個分錄
如果這樣,還不如直接在今年做一筆分錄 ,這樣不是更好 分錄是不是這樣寫:借:以前年度損益-10 貸:應(yīng)付職工薪酬-10 是這樣嗎,需要寫負(fù)號嗎
你好,您這樣做分錄是要寫負(fù)號的。
老師,如果不寫負(fù)號的分錄,您能寫一個給我嗎,謝謝
你好你把借貸方調(diào)個方向就可以了。
那是不是,我只要在今年做了分錄 ,借應(yīng)付職工,貸以前年度10 然后再匯算清繳調(diào)增工資10,這樣就不用再調(diào)去年賬本的憑證了?
你好,是的,就是這樣子做。