你好! 你分錄是正確的 小規(guī)模納稅人享受免征增值稅政策,應(yīng)同時滿足兩個要求:其一是銷售額的要求,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額沒有超過10萬元或者季度銷售額沒有超過30萬元的,可以免征增值稅;其二是開具發(fā)票的要求,如果增值稅小規(guī)模納稅人已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,則不能享受免征增值稅政策。 如果您開了專票是不能免稅的 如果是普票可以全部計入營業(yè)外,無需區(qū)分比例 計入12欄次,詳見圖片
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會計分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,然后季度申報時借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅,貸營業(yè)外收入呢
小規(guī)模增值稅未達到30萬起征,分錄是不是都是借應(yīng)交稅費銷項稅,貸營業(yè)外收入?那是全部都是免稅?還是說按1%計提?2%計入營業(yè)外收入?分錄如何做?對應(yīng)增值稅申報表主表的哪個欄次?
優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅,不如季度29萬含稅 分錄 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入29/1.01 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅29/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費 29/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 0 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅。比如69萬 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 69/1.01 應(yīng)交稅費 69/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費69/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 這兩個方案 分錄和金額都對嗎?
小規(guī)模個稅返還問題 收到金額30.82。 會計分錄 記 借:30.82 貸 :營業(yè)外收入30.51.未交增值稅0.31、 季度主營業(yè)務(wù)收入17821.78未不達30萬,免繳增值稅,結(jié)轉(zhuǎn) 借未交增值稅,貸營業(yè)外收入(把個稅返還的0.31結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入) 現(xiàn)在報1-3月增值稅就是不含稅收入17821.78+個稅返還30.51,合計在增值稅申報表上的免稅銷售額填17852.29。 但是我財務(wù)報表上的一、營業(yè)收入只有17821.78。這樣與我申報增值稅金額不一致啊?要如何處理?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎