您好,這個(gè)不一致是正確的
老師,請(qǐng)問一下我是小規(guī)模納稅人,開票 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤(rùn)表有營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的分錄的吖
老師,我想請(qǐng)問一下,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,我是計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入,然后按照6%來價(jià)稅分離。請(qǐng)問,在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候,不含稅的營(yíng)業(yè)外收入和稅額也要填列在申報(bào)表里面是嗎?計(jì)算3月份增值稅稅負(fù)率的時(shí)候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的不含稅金額是嗎?
小規(guī)模增值稅未達(dá)到30萬起征,分錄是不是都是借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入?那是全部都是免稅?還是說按1%計(jì)提?2%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?分錄如何做?對(duì)應(yīng)增值稅申報(bào)表主表的哪個(gè)欄次?
優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅,不如季度29萬含稅 分錄 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅29/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi) 29/1.01*0.01 貸 營(yíng)業(yè)外收入 0 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅。比如69萬 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 69/1.01 應(yīng)交稅費(fèi) 69/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi)69/1.01*0.01 貸 營(yíng)業(yè)外收入 這兩個(gè)方案 分錄和金額都對(duì)嗎?
老師,借:應(yīng)收賬款101 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅1,因?yàn)槲催_(dá)30萬,把1塊結(jié)轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入,那我在報(bào)稅的時(shí)候,增值稅小微免稅收入那一欄填的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,還是要把征收額結(jié)轉(zhuǎn)后營(yíng)業(yè)外收入1塊加在一起填101?
老師們,18年注冊(cè)公司時(shí)認(rèn)繳200萬,25年打算實(shí)繳200萬。需要到哪個(gè)部門進(jìn)行認(rèn)繳,認(rèn)繳后需規(guī)避哪些風(fēng)險(xiǎn)?未分配利潤(rùn)是否能轉(zhuǎn)認(rèn)繳實(shí)收資本?
新的醫(yī)藥制造業(yè),怎么建賬套?常用的會(huì)計(jì)科目和分錄有哪些?
支票的基本當(dāng)事人都有那些
總資產(chǎn)報(bào)酬率公式,什么情況下用啊,請(qǐng)賈老師回答,其他人勿接,謝謝
請(qǐng)問一般計(jì)稅的留抵稅額可以給簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目欠稅,做留抵退稅么?
沒有發(fā)票的借款利息支出納稅調(diào)整表是填在哪一行? 財(cái)務(wù)費(fèi)用涉及到的銀行手續(xù)費(fèi),和銀行利息在納稅調(diào)整表里怎么填?
老師你好,給員工租的羽毛球場(chǎng)地費(fèi),走什么科目合適
定期定額的個(gè)體戶每年是不是只要做工商年檢
老師 長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法下 和 長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法下 有什么區(qū)別?
代開個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,單張開票金額上線是多少,然后開的中介服務(wù)費(fèi),具體交哪些稅和稅率,謝謝
因?yàn)樵鲋刀愂杖牒推髽I(yè)所得稅收入是不一樣的
那就是我按表一、營(yíng)業(yè)收入只有17821.78填報(bào)。個(gè)稅返還的在營(yíng)業(yè)外收入,填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,然后系統(tǒng)自動(dòng)帶的企業(yè)所得稅與我報(bào)表一致,但是增值稅收入不一樣,。是沒有問題的?
您好,沒問題的,企業(yè)所得稅收入和報(bào)表要一致,但和增值稅的差額是30.51就是合適的,稅務(wù)問時(shí)正常解釋原因就過了
您好,只要有退回個(gè)稅手續(xù)費(fèi)這個(gè)差異每個(gè)公司都有,如果沒差異那說明會(huì)計(jì)賬務(wù)處理有問題或沒交增值稅
那要是個(gè)稅返還直接記營(yíng)業(yè)外收入,不申報(bào)增值稅行不行???
您好,不行的,按規(guī)定這個(gè)要按代理服務(wù)繳納增值稅的