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小規(guī)模個(gè)稅返還問題 收到金額30.82。 會(huì)計(jì)分錄 記 借:30.82 貸 :營(yíng)業(yè)外收入30.51.未交增值稅0.31、 季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17821.78未不達(dá)30萬,免繳增值稅,結(jié)轉(zhuǎn) 借未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入(把個(gè)稅返還的0.31結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入) 現(xiàn)在報(bào)1-3月增值稅就是不含稅收入17821.78+個(gè)稅返還30.51,合計(jì)在增值稅申報(bào)表上的免稅銷售額填17852.29。 但是我財(cái)務(wù)報(bào)表上的一、營(yíng)業(yè)收入只有17821.78。這樣與我申報(bào)增值稅金額不一致啊?要如何處理?

2025-04-09 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-09 17:37

您好,這個(gè)不一致是正確的

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齊紅老師 解答 2025-04-09 17:38

因?yàn)樵鲋刀愂杖牒推髽I(yè)所得稅收入是不一樣的

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快賬用戶9989 追問 2025-04-09 17:40

那就是我按表一、營(yíng)業(yè)收入只有17821.78填報(bào)。個(gè)稅返還的在營(yíng)業(yè)外收入,填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,然后系統(tǒng)自動(dòng)帶的企業(yè)所得稅與我報(bào)表一致,但是增值稅收入不一樣,。是沒有問題的?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 18:30

您好,沒問題的,企業(yè)所得稅收入和報(bào)表要一致,但和增值稅的差額是30.51就是合適的,稅務(wù)問時(shí)正常解釋原因就過了

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齊紅老師 解答 2025-04-09 18:36

您好,只要有退回個(gè)稅手續(xù)費(fèi)這個(gè)差異每個(gè)公司都有,如果沒差異那說明會(huì)計(jì)賬務(wù)處理有問題或沒交增值稅

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快賬用戶9989 追問 2025-04-09 18:38

那要是個(gè)稅返還直接記營(yíng)業(yè)外收入,不申報(bào)增值稅行不行???

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齊紅老師 解答 2025-04-09 19:07

您好,不行的,按規(guī)定這個(gè)要按代理服務(wù)繳納增值稅的

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您好,這個(gè)不一致是正確的
2025-04-09
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過15萬元或季度不超過45萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入--稅收減免
2021-06-08
你好,這里填寫的是100填寫的不含稅的。
2024-07-13
你好這個(gè)是不一樣你改為其他業(yè)務(wù)收入這樣就一致了
2021-07-01
你好,是這樣做分錄才是 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款??, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-06-30
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