同學(xué)你好,入賬時(shí),借,銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-政府優(yōu)惠劵,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。開(kāi)具發(fā)票時(shí),開(kāi)具優(yōu)惠券,稅率按白酒增值稅率處理。
我們是一家農(nóng)場(chǎng)品批發(fā)市場(chǎng),一共有三家公司房屋開(kāi)發(fā)公司,招商運(yùn)營(yíng)公司,物業(yè)管理公司,為了搞活市場(chǎng),吸引商戶,公司已發(fā)放補(bǔ)貼券兌換現(xiàn)金的形式補(bǔ)貼(現(xiàn)在準(zhǔn)備從銀行發(fā))給固定租戶和零散戶,這些商戶是個(gè)體沒(méi)有發(fā)票 現(xiàn)在開(kāi)發(fā)公司想做費(fèi)用處理,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)該怎么做?需要有哪些原始憑據(jù)?
@鄒老師 老師好, 一、我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,公司的收入是無(wú)票收入,申報(bào)增值稅時(shí) :咨詢過(guò)地方稅局稅管員說(shuō),不含稅收入=含稅收入÷1.03 然后在再減去2%的增值稅優(yōu)惠,最后增值稅應(yīng)納稅額就是=(含稅收入÷1.03)×3%-(含稅收入÷1.03)×2% 這樣的話,現(xiàn)在我的賬上增值稅計(jì)提要怎么出呢? 二、沒(méi)有增值稅優(yōu)惠之前的賬我們是這樣出的:無(wú)票收入,收到租金時(shí):借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末計(jì)提增值稅:貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,我是園林綠化公司,主營(yíng)建筑業(yè),兼營(yíng)自種苗木銷售,賬務(wù)是分開(kāi)核算,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我補(bǔ)去年苗木銷售的增值稅,說(shuō)苗木收入占比太小未達(dá)到50%以上,不能享受減免優(yōu)惠,請(qǐng)問(wèn)我怎么去說(shuō)服稅務(wù)局,以什么政策為依據(jù)去處理,我們是自種苗木銷售
老師您 好,請(qǐng)教一下,公司的電費(fèi)實(shí)際上是2000元電費(fèi),然后 國(guó)家有優(yōu)惠政策,給企業(yè)補(bǔ)貼電費(fèi)10%,就是可以補(bǔ)貼200元,然后供電局開(kāi)發(fā)票的金額開(kāi)的是2000元,然后我們支付的電費(fèi)是1800元,這個(gè)我要怎么入賬呢,發(fā)票和支付的金額相差200元
老師,我們是商貿(mào)公司,銷售白酒。政府補(bǔ)貼的優(yōu)惠券怎么入賬。這個(gè)優(yōu)惠券是打到農(nóng)業(yè)銀行,農(nóng)業(yè)銀行讓我們公司開(kāi)具現(xiàn)代服務(wù)*政府補(bǔ)貼優(yōu)惠劵。我們?cè)趺撮_(kāi)具?
小規(guī)模公司,已繳納的增值稅會(huì)一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目嗎?
老師 像我們是加工企業(yè),別的工作人員來(lái)維修鍋爐,發(fā)票內(nèi)容可以開(kāi)成零配件的具體項(xiàng)目嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),實(shí)繳0 認(rèn)繳100萬(wàn),現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓20%,收到受讓方的60萬(wàn)現(xiàn)金,這樣的話怎樣核算轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量是多少?
給員工生育小孩子紅包,是生育慰問(wèn)金嗎,叫什么說(shuō)法呢
老師好,供貨商給我單位開(kāi)打孔費(fèi)用是30,我單位再開(kāi)給客戶70,這樣可以嗎(實(shí)際打孔是供貨商)
老師好,建筑公司給個(gè)體戶轉(zhuǎn)錢,直接轉(zhuǎn)給個(gè)體戶的法人有風(fēng)險(xiǎn)不,真實(shí)業(yè)務(wù)有發(fā)票
老師,我將要去一個(gè)企業(yè)上班,他這個(gè)企業(yè)只有一個(gè)大客戶。企業(yè)有自己的生產(chǎn)線產(chǎn)貨,有時(shí)候進(jìn)貨給客戶供應(yīng)。這個(gè)老板說(shuō)讓我去了先把賬搞明白然后再給大客戶股東算出分紅來(lái)。我想問(wèn)問(wèn),我去了先怎么操作?
兩家公司共同持有A公司股權(quán),兩家公司共同經(jīng)營(yíng),分開(kāi)核算各自的業(yè)務(wù),現(xiàn)在其中一家公司要轉(zhuǎn)讓所持有的全部給另外一家公司,企業(yè)利潤(rùn)可以根據(jù)實(shí)際的利潤(rùn)進(jìn)行分紅嗎?股轉(zhuǎn)需要繳納的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢?
老師你好,就是公司的法人辭職了,要添加新法人 在增加一個(gè)新股東,添加法人的那個(gè)股東占比95%,新增股東占比5%,公司的注冊(cè)資本金是800萬(wàn)元。這個(gè)比例我是按照800萬(wàn)的95%計(jì)算是760萬(wàn),新增人員的比例5%計(jì)算40萬(wàn),是這樣嗎?老師請(qǐng)教詳細(xì)步驟。
老師 現(xiàn)在老板要貸款,需要24年的財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)去年的報(bào)表還能調(diào)整到有盈利嗎
往外開(kāi)的時(shí)候怎么開(kāi)優(yōu)惠券呢,按13%稅率往外開(kāi)嗎
同學(xué)你好,是的,這是與收入有關(guān)的政府補(bǔ)助,需要與對(duì)應(yīng)的收入的稅率一樣的開(kāi)具發(fā)票。
但是農(nóng)業(yè)銀行讓我們必須按照他那個(gè),開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)票呢
同學(xué)你好,可以找出文件規(guī)定和農(nóng)業(yè)銀行的人溝通協(xié)調(diào)處理。
老師,您能給找下相關(guān)的文件規(guī)定嗎
同學(xué)你好,以下文件中的第七條。 七、納稅人取得的財(cái)政補(bǔ)貼收入,與其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的收入或者數(shù)量直接掛鉤的,應(yīng)按規(guī)定計(jì)算繳納增值稅。納稅人取得的其他情形的財(cái)政補(bǔ)貼收入,不屬于增值稅應(yīng)稅收入,不征收增值稅。 本公告實(shí)施前,納稅人取得的中央財(cái)政補(bǔ)貼繼續(xù)按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于中央財(cái)政補(bǔ)貼增值稅有關(guān)問(wèn)題的公告》(2013年第3號(hào))執(zhí)行;已經(jīng)申報(bào)繳納增值稅的,可以按現(xiàn)行紅字發(fā)票管理規(guī)定,開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票將取得的中央財(cái)政補(bǔ)貼從銷售額中扣減。 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5142084/content.html國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問(wèn)題的公告國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第45號(hào)