同學(xué)你好,麻煩你接著提出問題,謝謝。
老師,今年蔬菜店個體戶,要給客人開票,稅率那一欄選1%還是選免稅? 備注:望樸老師不要回答我的問題,讓其他專業(yè)的老師回答,謝謝!
老師,還是剛才的問題, 備注,需要王雁明老師解答!
老師。還是那個問題! 備注:需要王雁明老師回答?。。?/p>
老師還是那個問題!?。?備注:需要王雁明老師回答!
老師,還是那個問題, 需要王雁鳴老師回答!
老師,前一個會計固定資產(chǎn)折舊這一塊賬很亂,尤其是確定了原值,殘值率5%,折舊年限,但是單月折舊比正確的數(shù)小,有的大,現(xiàn)在有這么個問題,房屋折舊年限按20年算的話,上個月就到期了,但是殘值額差不多占原值30%,這種情況我是該繼續(xù)折舊知道殘值率5%左右還是說時間到了就停止折舊
老師,生產(chǎn)工人的報銷,都是給公司買的工廠用的小零件啥的 幾千塊錢 計入:制造費用-修理費行嗎 還是計入哪里?
老師,物權(quán)的變動是指什么?所有權(quán)的變動,抵押權(quán),質(zhì)權(quán),留置權(quán),用益物權(quán),擔(dān)保物權(quán),地役權(quán),居住權(quán),我看著亂成一鍋粥
你好老師,你向我們這個白酒制造業(yè)里面有很多過時的,這個包裝物東西都不太值錢,就是數(shù)量比較大,我這個平時怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢
我公司一員工借了我公司12萬,后來他以辦公家具并開具發(fā)票后抵扣了我公司13萬,我公司還差他1萬,請問我要如何做這筆分錄,直接借其他應(yīng)收款12,貸銀行12。抵扣家具時,直接借:辦公費13,貸:其他應(yīng)收12,銀行1,這樣可以嗎
老師,有數(shù)據(jù)的公司,怎么注銷,有哪些步驟? 公司轉(zhuǎn)個個人怎么轉(zhuǎn)讓,有未分配利潤怎么分配
房租和財務(wù)軟件使用費是當(dāng)月取得,就當(dāng)月要攤銷嗎?
老師,增值稅進(jìn)項稅,有一個不該抵扣的,上月抵扣了,這個月怎么調(diào)整呢?
董老師,關(guān)于那天您說的,固定工資的人員您是把一年的個稅算好了,稅前多少工資就每月申報多少,應(yīng)付工資不會有余額。那算出的這塊個稅是一次性計入營業(yè)外支出嗎? 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交個稅 ,其他應(yīng)收款-社保(個人) 。這些科目的余額,后續(xù)真是繳費時逐步減少,最后平掉嗎?
老師你好,業(yè)務(wù)宣傳費,匯算清繳怎么抵扣
老師請問,就是我們是電商,我們老板給我們錢叫我們?nèi)プ约旱牡赇佡I商品回來線下銷售,月底老板付廠家一件代發(fā)價的貨款,(都是老板自己墊付)沒有發(fā)票,怎么做賬?
在嗎老師
在嗎,老師,在嗎老師
在嗎老師
同學(xué)你好,不好意思,睡著了,這種情況下,老板給錢時,對于公司來說,借:其他應(yīng)收款-個人姓名,貸:其他應(yīng)付款-老板姓名。個人購買時,借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。月底付款時,借:庫存商品等科目,貸:其他應(yīng)付款-老板姓名等科目。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。個人銷售后把錢還給老板,借:其他應(yīng)付款-老板姓名,貸:其他應(yīng)收款-個人姓名。
你意思都是要等到付貨款的時候才結(jié)轉(zhuǎn)成本??
老師。你可以一步一步的給我說嗎?這個主營業(yè)務(wù)收入是什么???我們都是直接提現(xiàn)啊
同學(xué)你好,是的,可以這樣理解,因為這些都是當(dāng)月發(fā)生的。
我這是內(nèi)賬,3月份的賬,貨款是下個月才付哦
老師。這個內(nèi)賬,可不可以把主營業(yè)務(wù)收入不要了,因為我們都是到時候從平臺提現(xiàn)在老板卡里,不然就重復(fù)了
在嗎,老師
在嗎,老師
同不你好,哦,如果是內(nèi)賬的話,老板給錢時,借:其他應(yīng)收款-個人姓名,貸:其他應(yīng)付款-老板姓名。個人購買時,借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務(wù)收入。老板拿回商品時,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款。個人銷售后把錢還給老板,借:其他應(yīng)付款-老板姓名,貸:其他應(yīng)收款-個人姓名。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。 下月付款給廠家時,借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付款-老板姓名。
什么個人銷售后。。。。
為什么要應(yīng)付啊,我前面沒有掛應(yīng)付賬款啊。
老師,在不啊
同學(xué)你好,內(nèi)賬也要主營業(yè)務(wù)收入的。因為廠家給貨時,沒有付款,所以是應(yīng)付賬款。
可是,應(yīng)付賬款,和這個價格不一樣!應(yīng)付賬款都是便宜一些的!
同學(xué)你好,這個價格可以按應(yīng)付賬款處理。
同學(xué)你好,否則,還涉及差價處理的問題。
啊我應(yīng)付賬款不就多了,到時候
同學(xué)你好,應(yīng)付賬款多了,再處理這個差額就行了。
怎么處理啊。。。。我意思內(nèi)賬就簡單一些??!
而且是線下銷售,都是客戶轉(zhuǎn)老板微信的!這個怎么做分錄
同學(xué)你好,處理時,借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。內(nèi)賬簡單一些的話,就在廠家給貨時,按應(yīng)付賬款金額入賬比較好。
而且是線下銷售,都是客戶轉(zhuǎn)老板微信的!這個怎么做分錄
同學(xué)你好,客戶轉(zhuǎn)老板**的話,借:其他應(yīng)收款-老板姓名,貸:主營業(yè)務(wù)收入。
在這點不用沖庫存嗎?都是付了貨款就一起沖了?
同學(xué)你好,如果付款在同一個月,可以這樣操作,否則,當(dāng)月月底就要轉(zhuǎn)成本沖庫存的。