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Q

老師還是那個問題?。?! 備注:需要王雁明老師回答!

2023-04-11 23:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-11 23:58

同學(xué)你好,麻煩你接著提出問題,謝謝。

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 00:34

老師請問,就是我們是電商,我們老板給我們錢叫我們?nèi)プ约旱牡赇佡I商品回來線下銷售,月底老板付廠家一件代發(fā)價的貨款,(都是老板自己墊付)沒有發(fā)票,怎么做賬?

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 08:03

在嗎老師

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 08:45

在嗎,老師,在嗎老師

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 08:51

在嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-04-12 09:07

同學(xué)你好,不好意思,睡著了,這種情況下,老板給錢時,對于公司來說,借:其他應(yīng)收款-個人姓名,貸:其他應(yīng)付款-老板姓名。個人購買時,借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。月底付款時,借:庫存商品等科目,貸:其他應(yīng)付款-老板姓名等科目。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。個人銷售后把錢還給老板,借:其他應(yīng)付款-老板姓名,貸:其他應(yīng)收款-個人姓名。

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 09:22

你意思都是要等到付貨款的時候才結(jié)轉(zhuǎn)成本??

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 09:23

老師。你可以一步一步的給我說嗎?這個主營業(yè)務(wù)收入是什么???我們都是直接提現(xiàn)啊

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齊紅老師 解答 2023-04-12 09:25

同學(xué)你好,是的,可以這樣理解,因為這些都是當(dāng)月發(fā)生的。

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 09:30

我這是內(nèi)賬,3月份的賬,貨款是下個月才付哦

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 09:32

老師。這個內(nèi)賬,可不可以把主營業(yè)務(wù)收入不要了,因為我們都是到時候從平臺提現(xiàn)在老板卡里,不然就重復(fù)了

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 09:36

在嗎,老師

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 09:41

在嗎,老師

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齊紅老師 解答 2023-04-12 09:48

同不你好,哦,如果是內(nèi)賬的話,老板給錢時,借:其他應(yīng)收款-個人姓名,貸:其他應(yīng)付款-老板姓名。個人購買時,借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務(wù)收入。老板拿回商品時,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款。個人銷售后把錢還給老板,借:其他應(yīng)付款-老板姓名,貸:其他應(yīng)收款-個人姓名。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。 下月付款給廠家時,借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付款-老板姓名。

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 09:50

什么個人銷售后。。。。

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 09:51

為什么要應(yīng)付啊,我前面沒有掛應(yīng)付賬款啊。

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 10:08

老師,在不啊

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:24

同學(xué)你好,內(nèi)賬也要主營業(yè)務(wù)收入的。因為廠家給貨時,沒有付款,所以是應(yīng)付賬款。

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 10:26

可是,應(yīng)付賬款,和這個價格不一樣!應(yīng)付賬款都是便宜一些的!

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:27

同學(xué)你好,這個價格可以按應(yīng)付賬款處理。

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:27

同學(xué)你好,否則,還涉及差價處理的問題。

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 10:29

啊我應(yīng)付賬款不就多了,到時候

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:30

同學(xué)你好,應(yīng)付賬款多了,再處理這個差額就行了。

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 10:31

怎么處理啊。。。。我意思內(nèi)賬就簡單一些??!

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 10:32

而且是線下銷售,都是客戶轉(zhuǎn)老板微信的!這個怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:33

同學(xué)你好,處理時,借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。內(nèi)賬簡單一些的話,就在廠家給貨時,按應(yīng)付賬款金額入賬比較好。

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 10:33

而且是線下銷售,都是客戶轉(zhuǎn)老板微信的!這個怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:36

同學(xué)你好,客戶轉(zhuǎn)老板**的話,借:其他應(yīng)收款-老板姓名,貸:主營業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶1984 追問 2023-04-12 10:38

在這點不用沖庫存嗎?都是付了貨款就一起沖了?

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:41

同學(xué)你好,如果付款在同一個月,可以這樣操作,否則,當(dāng)月月底就要轉(zhuǎn)成本沖庫存的。

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