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去年企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅 做留抵 這個季度的稅費 會計分錄怎么寫

2023-04-11 21:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 21:50

同學(xué)您好,二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時要計提 。

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快賬用戶6029 追問 2023-04-11 21:51

企業(yè)所得稅 比如這個季度應(yīng)交4000 去年應(yīng)退1000 直接留抵 這車繳納3000就行了 會計分錄怎么寫呀

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:22

1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅3000 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅3000 貸:銀行存款3000

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快賬用戶6029 追問 2023-04-11 22:24

企業(yè)所得稅也是按留抵之后的金額繳納多少計就計提多少么

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齊紅老師 解答 2023-04-11 22:28

同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的

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同學(xué)您好,二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時要計提 。
2023-04-11
?你好;? 你之前 留底的部分; 你做紅沖計提分錄? 沒有; 繳納分錄? 是借方掛著 所得稅? 金額的嘛? ?
2022-07-13
你好,需要做一個紅沖計提的分錄,借應(yīng)交稅費貸,利潤分配。
2021-07-06
。借應(yīng)交稅費,貸應(yīng)交稅費,銀行存款。
2022-07-13
你好你這個交計提么 ,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤   借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配-未分配利潤。
2021-08-03
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