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老師您好,請問小規(guī)模納稅人專票開了6000元,普通發(fā)票開了-1500元,這個普通發(fā)票紅沖的怎么申報增值稅?

2023-04-11 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 21:25

你好 這個你直接按照3%填寫-1500 但是由于你這個是負數(shù),一般系統(tǒng)會不通過,你要到大廳去申報的

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你好 這個你直接按照3%填寫-1500 但是由于你這個是負數(shù),一般系統(tǒng)會不通過,你要到大廳去申報的
2023-04-11
第一行和第二行填寫你的專票、普票合計。 然后第二行填寫349856。 第三行填寫299684, 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額。
2024-04-11
您好 請問季度銷售額多少
2020-10-20
專票填第2行,普票和未開票的不含稅收入合計填第3行,減免稅2-4列填第1行不含稅收入*2%
2023-10-10
增值稅申報表你問是2020年1季度嗎,這個開專票填寫1行等于2行,最后應(yīng)納稅額為0 這個普通發(fā)票我看學(xué)員反饋說問稅局直接0,不填寫小微企業(yè)免稅額這個負數(shù),這個沒有開別的發(fā)票話,賬務(wù)處理,借應(yīng)收 -102000貸主營業(yè)務(wù)收入-102000 /(1%2B3%)應(yīng)交增值稅-102000 /(1%2B3%)*3% 假設(shè)開3% ,專票做借應(yīng)收 3000 貸主營業(yè)務(wù)收入,3000 /(1%2B3%)應(yīng)交增值稅,3000 /(1%2B3%)*3%
2020-09-21
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