你好,免稅的稅額按照3%出來(lái)的嗎?如果是的話,其他的不填寫(xiě)啊,忽略這個(gè)提示提交就可以了。
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開(kāi)了一張1%的普票7000元,申報(bào)時(shí)直接這樣填對(duì)不對(duì)?需不需要把對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填在增值稅納稅申報(bào)表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票3%含稅金額為120萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元,普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人,第一季度,開(kāi)具1%增值普通發(fā)票5490.1元,稅額54.9元,我直接填免稅銷(xiāo)售額5490.1元,為什么申報(bào)表比對(duì)總是報(bào)不了。應(yīng)該怎么填
公司小規(guī)模納稅申報(bào) 本月開(kāi)具一張普通發(fā)票,不含稅金額1萬(wàn)元,開(kāi)具的稅率為1%,稅額100元,價(jià)稅合計(jì)10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報(bào)表時(shí)自動(dòng)顯示,第十欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額1萬(wàn)元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問(wèn)題:我開(kāi)具的發(fā)票稅率為1%,免稅額是100元。而申報(bào)表上免稅額是300元,是否要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上填寫(xiě)200。?
我們是小規(guī)模納稅人,第一季度開(kāi)了1%個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票不含稅金額272241.6元,增值稅申報(bào)表填在第幾行
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開(kāi)票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
免稅額164.7,是顯示的3%稅率,直接忽略提示繼續(xù)申報(bào)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
如果開(kāi)具了3%的票,又開(kāi)具了1%的票,也是按合計(jì)不含稅金額申報(bào)嗎?
你好銷(xiāo)售額還是不含稅的 發(fā)票的不含稅金額