同學,你好 專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元,你填在專用發(fā)票一欄 開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元,普通發(fā)票負數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元,按照凈額填在12欄
老師,請問小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票金額填寫在申報表哪一欄,本季度開具的普通發(fā)票銷售額未超過30萬元
老師,比如小規(guī)模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額是5萬,稅額500元,在稅務局代開增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額3萬,稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫增值稅申報表呢?
老師你好!我是小規(guī)模納稅人季度申報,增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元,作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76,負數(shù)3張開具54257.42。請問稅務申報怎么填呢
老師,我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元,負數(shù)發(fā)票37766.47元,我該怎么填寫增值稅申報表呀?填第幾行?開局的免稅普票超過45萬二而且還有負數(shù)發(fā)票?我該怎么填寫金額
小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元,開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元,普通發(fā)票負數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元,請問季度申報增值稅時應該怎么填寫?
老師,蘄艾服務開票幾個點的稅?謝謝
我們公司新成立一個分公司,需要單獨做賬核算,和單獨報稅嗎
老師你好,請問我們有家既是客戶又是供應商我們開票給他,他也開票給我們了,銀行沒有收付款,所以賬上掛著應收應付款,這個情況可以做賬直接對沖完嗎 或者做個抹賬協(xié)議 然后做賬直接沖銷嗎
老師,建筑勞務的增值稅稅率多少,包含一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風險?
老師你好、請教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個應付會計(就負對接供應商、他們開票、我安計劃付款)還掛了主辦會計的名、但稅務其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風險
老師,麻煩問問對方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當時沒開票,也沒做預收,這個怎么調整
合伙人用分紅,通過公司對公賬戶買房子,大概25萬,憑證應該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎
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老師,請問是這樣填寫嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,剛才我發(fā)現(xiàn)開具的3%專用發(fā)票含稅金額,就是下面開具負數(shù)免稅金額,請問這申報增值稅怎么填寫?
同學,你好 這都是填寫不含稅的
那請問開具的3%專票和負數(shù)免稅的金額數(shù)據(jù)需不需要在增值稅申報表里提現(xiàn)出來?
同學,你好 增值稅申報表里面需要體現(xiàn)的