你好! 對(duì)的,開(kāi)票的可以綁定對(duì)公賬戶!按照賬戶流水開(kāi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票!
老師,現(xiàn)在我們公司與一酒店進(jìn)行合作,在酒店租了間鋪?zhàn)?,營(yíng)業(yè)額由他們代收,他們按照營(yíng)業(yè)額的比例收取租金,但現(xiàn)在到了他們付我們貨款的時(shí)候卻要求我們開(kāi)發(fā)票,合同里也寫了要他們開(kāi)租金發(fā)票給我們,他們的理由是只要從他們的賬戶付出錢來(lái)就必須要開(kāi)發(fā)票,我跟他們說(shuō)了他們只是代收了我們的錢,為什么要我們開(kāi)發(fā)票給他們,我應(yīng)該怎么跟他們說(shuō)呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司就是在淘寶開(kāi)了一個(gè)店鋪,賣的是拼多多的東西,別人在我們店鋪下單,我們就去拼多多下單寄給客戶,這種怎么做賬呢? 這種收入和去拼多多購(gòu)買東西都沒(méi)有發(fā)票,可以入收入和成本嗎?
老師,我們是物業(yè)公司,我們商鋪這有個(gè)酒店一年物業(yè)費(fèi)6萬(wàn)左右,結(jié)果今年他們酒店做了隔離點(diǎn),他們要跟政府結(jié)算費(fèi)用的話我們水電費(fèi)發(fā)票都是統(tǒng)一的,他們說(shuō)不行,結(jié)果就需要把水電費(fèi)的費(fèi)用都要算到物業(yè)費(fèi)里面讓我們給他開(kāi)發(fā)票,他這直接就導(dǎo)致物業(yè)費(fèi)一下就超出了好幾萬(wàn)左右,最后他說(shuō)他報(bào)了以后的話在讓我沖紅,這樣可以嗎
老師問(wèn)你個(gè)事,就是我們和供應(yīng)商合作,就是把他們的酒上在我們的店鋪里面,我們當(dāng)時(shí)候付他們的一件代發(fā)價(jià)!他們給我們開(kāi)票。但是我們有幾個(gè)店鋪,但是都是綁定的私人賬戶,現(xiàn)在這個(gè)酒如果從對(duì)公賬戶走賬,是不是可以把這個(gè)酒重新上一個(gè)店鋪。這個(gè)店鋪就綁定對(duì)公賬戶?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,就是我們和供應(yīng)商合作,就是把他們的酒上在我們的店鋪里面,我們當(dāng)時(shí)候付他們的一件代發(fā)價(jià)!他們給我們開(kāi)票。但是我們有幾個(gè)店鋪,但是都是綁定的私人賬戶,現(xiàn)在這個(gè)酒如果從對(duì)公賬戶走賬,是不是可以把這個(gè)酒重新上一個(gè)店鋪。這個(gè)店鋪就綁定對(duì)公賬戶?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
比如哈。客戶在我們店鋪里面買了東西,然后由供應(yīng)商給我們發(fā)貨?。ㄒ?yàn)槲覀兪掷餂](méi)有實(shí)際的庫(kù)存)發(fā)貨后我們?cè)俑督o供應(yīng)商一件代發(fā)價(jià),供應(yīng)商給我們開(kāi)發(fā)票來(lái)。這種怎么做賬
你好 1,我給供應(yīng)商訂單,打貨款時(shí),借;庫(kù)存商品,貸;銀行存款 2,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;銀行存款 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借;銀行存款,貸;庫(kù)存商品
雖然實(shí)際你們沒(méi)庫(kù)存,但是賬面是要體現(xiàn)的,庫(kù)存商品一進(jìn)一出
能不能一步一步的給我分開(kāi)說(shuō)?我們是客戶在店鋪里面買了商品,然后付款在平臺(tái)上,然后廠家發(fā)貨。我們付貨款給廠家,廠家給我們發(fā)票??!
貨款給廠家: 借:庫(kù)存商品。貸:銀行存款 下單收款 借:銀行存款(可以寫平臺(tái)對(duì)應(yīng)的賬戶) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 月末結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本