你好,是哪一列的金額,你截圖看一下。
年報內a106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表顯示金額,是不是虧損的凈利潤乘以所得稅稅率得出的數(shù)額?如何驗證前表填寫數(shù)據反應在此表里面數(shù)據是準確無誤的?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里的當年境內所得額是哪個數(shù)值呀
企業(yè)所得稅A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表的數(shù)值是自動填寫的,請問這個數(shù)值來源是哪里,因為目前本年這個金額是不對,不知是哪里錯誤引起的
老師您好!請問企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里的本年度的當年境內所得額是哪個賬套里哪個數(shù)據呢?
請問會算的時候,企業(yè)所得稅彌補虧損,明細表是自動的,不用手動填吧?見識我在一季度報企業(yè)所得稅的時候,第九行,彌補以前年度虧損數(shù)是不是就會自動出來,當年可結轉以后年度彌補的虧損額
排污費和垃圾處理費是免稅的,在顧客沒交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據的,在顧客沒有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿出口企業(yè),辦理出口退稅,導入的四票信息,數(shù)據自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點,疑點對象為外貿企業(yè)出口退稅進項明細申報表表,疑點代碼A0215,疑點內容,申報的發(fā)票余電子信息,應不予受理。但是此前信息都比對成功了的呢?這和我們的第一次申報退稅有關嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅。現(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進項抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進項稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?
請問廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金,可以正常做支出賬嗎?做成本嗎?沒有走公帳發(fā)工資的情況
國家外匯管理局數(shù)字外管平臺(ASOne)收付匯日期查詢日期時間間隔最大只能是31天是嗎?
2024年前注冊的個體工商戶,但是一直沒去稅務登記,這個需要報稅嗎?
老師公司轉給經理1萬,然后經理又把錢轉給老板私人賬戶,是不是為了避稅,那這個錢在賬上一直掛著其他應收款經理,怎么辦
老師好 利息收入怎么做賬和月末結轉怎么做賬平衡?
老師您看下
第二列是你主表19行減去20行,你返回去看一下。
這里填的金額是公司應交部分還是要 包含職工個人應繳部分
這里都是企業(yè)負擔的, 個人負擔的,在上方的工資里面。