你好,嚴格來說要換算成不含稅的。
文化事業(yè)建設(shè)費起征點是多少?老師。比如說我21年最后一個季度收入不含稅是39603.96元(是小規(guī)模納稅)這要要繳稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,2021年四季度不含稅收入3064024元,1-12月份不含稅收入4826873元,2022年前兩個季度收入為零,本季度還可以開多少票,不轉(zhuǎn)為一般納稅人?
老師好,建筑勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人一季度開出3%增值稅專票不含稅收入50394.61元,1%普票不含稅收入693069.30元,增值稅申報表怎么填
老師,假如我小規(guī)模一季度的,有免稅4000元收入,1個點不含稅收入4000元,3個點不含稅收入4000元, 總收入申報多少?是12000元嗎
勞務(wù)報酬,不含稅收入額為3360元(即含稅收入額4000元)以下的: ????應(yīng)納稅所得額=(不含稅收入額-800)÷(1-稅率)這是國家公示的, 有的老師說4000以下的收入-800再乘以20%,這樣兩個結(jié)果就不一樣,哪個是對的
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
老師 發(fā)放工資時候 用到其他應(yīng)收款科目的 會計分錄可以分享下嗎。 其他應(yīng)付款我知道的,
老師好,我以前沒有申報過殘疾人就業(yè)保障金申報,今年換了一家公司,需要填報殘疾人就業(yè)保障金,公司有三個殘疾人,這個填該怎么填?都需要什么資料。
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
電子稅務(wù)局可以批量開發(fā)票嗎?
老師好,公司買車,比如20萬。20萬付賣車店,包含購置稅和保險費。賣車店只開了15萬的車款票,剩下5萬是稅局和保險公司開。這樣情況那5萬可以抵稅嗎?因為不是直接付給稅局,收款方是賣車店。這樣情況怎么處理?
老師你好,個體工商戶出租房屋收入對應(yīng)成本是啥呢
老師,跨區(qū)域涉稅事項報告合同金額,我在填寫的時候可以填寫總金額嗎?后面我開多少票我填寫多少進行預(yù)繳,還是我每開一次票我做一次跨區(qū)域涉稅事項報告報驗登記呢,哪個更好呢?還請老師指點
公司銷售購進的農(nóng)貿(mào)市場的攤位費怎么做賬,要繳納那些稅款
1個點和3個點是不含稅,那個免稅的要換成含稅的?4000/1.01嗎
你要免稅的就直接就不用換算。
那我就是按12000的報就行了
假如開了45萬是免稅的,是不是就要換算了,老師
因為超了45萬不享受免稅政策了嘛
你好,是的,超過了起征點就不免稅了,另外今年是30萬,不是45萬。
是的,是30萬,我打比方我開了免稅45萬的發(fā)票,那我要換成1個點的,就是45/1.01這樣來交稅對嗎
你好,是的,就是這樣計算。