您好,是的,影響匯算清繳,是22年的飛總
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費,重復確認了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務局會不會找別的問題啊?這個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費用負數(shù),這會不會引起稅務局的警覺?稅務局眼前一亮,我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結束到明年匯算清繳結束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師你好, 1.我們公司去年12月給關聯(lián)公司開利息收入的電子普通發(fā)票,當時開的是6%的資金占用利息發(fā)票,會計分錄是 借:財務費用-利息收入 -10000 應收利息 10600 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 600 2.今年發(fā)現(xiàn)與關聯(lián)方之間的資金往來屬于集團內(nèi)的統(tǒng)借統(tǒng)還,是免稅的。所以在本月對去年12月的發(fā)票開了同金額的紅字電子普通發(fā)票,然后重新開了稅率為0%的藍字電子普票。 3.我現(xiàn)在的疑問是,對于去年的差錯我在本月應該怎么更正,會計分錄怎么做?本月編制資產(chǎn)負債表和利潤表時要對上年的差錯進行調(diào)整嗎?納稅申報報表要怎么調(diào)整?
老師好!請問去年的報銷的發(fā)票(油費、通行費、材料費、住宿費、餐費)等等有20多萬,才拿過來沖賬,請問這個費用如果都做到管理費用里面去,那會導致今年3月份的費用特別高,這樣會預警嗎? 2022年的匯算清繳前任會計在2月份就已經(jīng)做完了的,請問老師我還可以把這個費用做到去年嗎? 借:管理費用-差旅費 貸:其他應收款--項目部 再 借:利潤分配-未分配利潤 貸:管理費用-差旅費
老師,您好 小規(guī)模納稅人,去年2022-11月收到電子普通發(fā)票2張,借 管理費用 -信息服務費,今年1月對方開具2張紅字發(fā)票,那我直接做借 -管理費用 嗎,這個會影響去年的匯算清繳嗎,謝謝
老師我想咨詢一下,就是去年四月份銀行開戶,然后去年五月份發(fā)生報銷款且去年發(fā)票已經(jīng)開具,去年累計發(fā)票金額4000元,今年三月份稅務才報道,然后五月份匯算清繳時候沒有把去年的發(fā)票做進去。 問題1:今年六月把去年的發(fā)票才做進去分錄可不可以直接借管理費用-開辦費貸其他應收款,可以嗎? 問題2:由于報銷人不是公司的人其實是給他支付的服務費,他開的一些飲料類超市購物的發(fā)票,我就做到今年開辦費,這樣處理可以嗎?
滴滴順風車沒有發(fā)票,只有行程單,匯算清繳可以扣除嗎
咨詢一個問題,員工的底薪,前2個月是試用期3000,2個月夠轉正底薪4000,假如2月9號入職,4月9號正好2個月。那我給他們算轉正.按5月份算還是4月份算! 公司新成立,沒有規(guī)定!
我公司給對方公司多開具發(fā)票2000萬,現(xiàn)在被查了,法院要求交稅?這個會計分錄怎么寫
請問廚房設備屬于固定資產(chǎn),折舊多少年呢
老師,調(diào)賬說明需要領導簽字嗎?
給房主付的房租,不給開發(fā)票,這塊兒我怎么做賬?會有稅務風險嗎?
老師你好,我去年的成本結轉少了,有票,現(xiàn)在算下來要繳所得稅,不想交所得稅,這個怎么處理了
請問電腦版網(wǎng)銀支付需要提前下載什么軟件?
工程建設有限公司稅率是
老師您好,城市維護建設稅,上個月多計提了0.12,這個月怎么作做平,告訴我一下分錄,謝謝
您好,對應業(yè)務是哪年的?
2022年11月份的 信息服務費
那就需要在22年體現(xiàn)
怎么提現(xiàn) 小規(guī)模納稅人
您好,借未分配利潤或以前年度損益調(diào)整,貸其他應付款
做匯算清繳時怎么做
您好,22年增加這個費用
老師新公司開基本戶,哪個業(yè)務不需要,謝謝
您好,不好意思,這個不清楚