您好,您這個(gè)分錄是怎么做的?還是說(shuō)只調(diào)了表?

老師 你好,我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負(fù)債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里好像沒(méi)有其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額和其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
# 提問(wèn) #其他應(yīng)付款貸方共6000一借方1000=5000貸方余額 請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收和其他應(yīng)付各是多少?謝謝
老師,我把其他應(yīng)收款貸方余額調(diào)至其他應(yīng)付貸方后,報(bào)表資產(chǎn)和負(fù)債為什么都少這個(gè)數(shù)
老師好,和子公司的往來(lái)原來(lái)記入其他應(yīng)收款,余額在借方,現(xiàn)在余在貸方,導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù),后來(lái)老師回答說(shuō)可以沖其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在負(fù)債表不平 ,怎么處理呢?
老師您好,公司購(gòu)買監(jiān)控?cái)z像頭用于非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),核算上計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問(wèn)取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)信用報(bào)告是在哪里打印
請(qǐng)問(wèn):個(gè)體工商戶開(kāi)稅票,每季度需要申報(bào)嗎
支付員工在國(guó)外工作的房租水電應(yīng)該入什么費(fèi)用
2025年三季度所得稅申報(bào)中應(yīng)付職工薪酬欄怎么填數(shù)據(jù)
老師你好,我們公司有一家供應(yīng)商是月底一起開(kāi)票的,這樣可以嗎?那每筆轉(zhuǎn)賬給對(duì)方單子入賬的時(shí)候我這邊沒(méi)有發(fā)票怎么處理???
老師實(shí)際工作中增值稅報(bào)表上收入600,成本400管理費(fèi)用400,不用交增值稅,但是老板想交增值稅,我該調(diào)整才能有稅交?
老師 公司招了個(gè)殘疾人有殘疾證 能為公司免哪些稅
哪些合同不用交印花稅
老師 個(gè)體戶查賬征收,再報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是,系統(tǒng)里面帶出來(lái)收入總額是90萬(wàn),但是1月至9月沒(méi)有收到成本發(fā)票,三季度可以先預(yù)估成本,少預(yù)交個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得嘛,

