你好,你們當(dāng)?shù)赝硕愐髧?yán)格嗎?

老師,工會(huì)的往來(lái)款項(xiàng)明細(xì)表應(yīng)該怎么填?
老師 個(gè)稅年度匯算清繳 哪種情況可以退稅,哪種情況需要補(bǔ)稅? 以12萬(wàn)還是6萬(wàn)費(fèi)用扣除為標(biāo)準(zhǔn)?
年度匯算清繳的結(jié)果是需要退稅,這種情況該怎么辦?
老師,去年四季度的所得稅數(shù)據(jù)錯(cuò)了,現(xiàn)在匯算清繳提示數(shù)據(jù)不一致,這種情況應(yīng)該怎么辦???
老師,如果2023年虧損,2024第一季度盈利。這種情況是不是需要先做匯算清繳,第一季度報(bào)稅才能夠彌補(bǔ)2023年虧損
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


不是很清楚,就是去年另一個(gè)小公司需要退稅專(zhuān)管員打電話讓我重新調(diào)到不用退,但是今年這個(gè)公司因?yàn)槭沁B續(xù)幾年虧損沒(méi)有業(yè)務(wù)然后去年第一季度沒(méi)有及時(shí)做匯算清繳就預(yù)繳了第一季度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在賬面仍然是虧損的狀態(tài)就沒(méi)法調(diào)成不退稅的情況了,不知道怎么整
你好,你可以申請(qǐng)?jiān)囈幌拢綍r(shí)候你稅務(wù)局那邊會(huì)提前通知你。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。