你好,你可以申請(qǐng)退稅,如果不申請(qǐng)退稅的話,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他里面調(diào)增。
老師,工會(huì)的往來款項(xiàng)明細(xì)表應(yīng)該怎么填?
老師您好,員工個(gè)稅匯算清繳時(shí),一般在什么情況下會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)繳的情況,感覺每個(gè)月報(bào)稅都是對(duì)的,應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)繳的情況的
年度匯算清繳的結(jié)果是需要退稅,這種情況該怎么辦?
老師我想問一下,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)退稅情況,退稅意味著要查賬,企業(yè)又不想查賬,這種情況應(yīng)該怎么解決
老師,一般做完匯算清繳后賬務(wù)怎么處理?如果有需要退繳的稅款或者補(bǔ)繳的情情況。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
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因?yàn)榈谝粋€(gè)季度是核定征收,二三季度是查賬征收。第一季度虧損。導(dǎo)致的年底匯算清繳。1234季度一共交的3200多。但是總的是虧損的。該調(diào)增的已經(jīng)調(diào)整啦!
第一季度的虧損不允許彌補(bǔ)。
老師,剛剛發(fā)快了,現(xiàn)在重新發(fā)一次,我的問題是年度匯算清繳的時(shí)候出現(xiàn)退稅的情況。應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)的。像這種情況上怎么處理?因?yàn)榈谝粋€(gè)季度是核定征收,二三季度是查賬征收。第一季度虧損。導(dǎo)致的年底匯算清繳。1234季度一共交的3200多。但是總的是虧損的。該調(diào)增的已經(jīng)調(diào)整啦!
第一季度的收入成本,你不要加到匯算清繳 只是234季度的。
老師那我把管理費(fèi)用里的折舊調(diào)低了這樣也可以吧?
折舊盡量不要調(diào)整你,調(diào)整你的費(fèi)用。
因?yàn)槲疫@個(gè)折舊提的特別高。這樣管理費(fèi)用就高啦!我的費(fèi)用除了工資電費(fèi),那其他一些辦公費(fèi)用之外就屬折舊的費(fèi)用高。
那你就調(diào)整你的折舊金額吧
老師那這樣出來的這個(gè)匯算清繳,應(yīng)該交的這個(gè)稅額,我要做賬的話怎么做?沒有計(jì)提
預(yù)交的時(shí)候你沒有計(jì)提嗎?