您好,是的,是要一致的,這個是不含稅。不過在實操中工程結算一般是含稅的??雌髽I(yè)自己的習慣。
利潤表里的主營業(yè)務收入是含稅金還是不含稅金的金額
老師,一個招標平臺入庫,要填年工程結算收入,這個是填主營業(yè)務收入,還是填含稅的金額
施工單位的帳,11月15號收到工程結算單(第2個分錄),工程結算的金額是單據(jù)上的本期完成金額,到月底了確認收入(第3個分錄),這時候主營業(yè)務收入的金額是不是等于工程結算單中本期完成金額的金額,還是說需要重新算
施工單位的帳,11月15號收到工程結算單(第2個分錄),工程結算的金額是單據(jù)上的本期完成金額,到月底了確認收入(第3個分錄),這時候主營業(yè)務收入的金額是不是等于工程結算單中本期完成金額的金額,還是說需要重新算
工程公司,工程結算金額和主營業(yè)收入的金額是必須要一直? 這里的金額是含稅金額還是不含稅金額呢》?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務結算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費在選擇會計科目時候,固定資產(chǎn)維修費,其它維修費。這2個科目應該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應付款工資的怎么處理,當月工資當月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當時計提的時候通過應付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應付款工資,現(xiàn)在是其他應付款工資掛的未付的工資,應付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務,員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內(nèi)的事情,財務總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
那如果工程完工后怎么編制分錄呢?
你好簡單的做法就是借應收賬款貸,主營業(yè)務收入,結算收入。應交稅費,應交增值稅
我是說工程完工后的分錄是.....?
你好,是的,完工后就結算收入啊,確認收入。
開票時, 借:應收賬款 貸:工程結算、應交稅費-應交增值稅 確認收入時: 借:主營業(yè)務成本、合同成本毛利 貸:主營業(yè)務收入 那工程結算科目還一直掛在賬上面的,等工程至結算時,的分錄是?
你好,是這樣子的。你如果要按工程結算,會計制度就是按你說的。有合同成本的,合同毛利這些的,但是實操中也沒有必要這樣麻煩。直接入成本和收入就好了。
因為現(xiàn)在所有項目都已經(jīng)是這樣確認收入分錄的,只能先暫時這樣做了。 后期工程竣工分錄通過什么科目沖工程結算、工程施工科目呢
您好,工程完工決算后,應將工程結算科目與工程施工科目沖抵,沖抵后,工程施工科目與工程結算科目余額均為零。? 借:工程結算? 貸:工程施工——合同成本? 工程施工——合同毛利
是以那個金額為準呢
你好,您說的哪一個科目?
是分別看他們的余額做相反分錄沖抵?
你好是的。就是最終結算的金額就分兩部分嘛有一部分就是毛利,有一部分就是成本嘛。