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老師,這個季度賬上有利潤3.5萬,暫時不想交稅,想年底一起交。這個時候做暫估,借:庫存 4,貸應(yīng)付暫估4。這樣的話,利潤表上的利潤還是3.5,不會變成-0.5。是不是要把庫存再做一下結(jié)轉(zhuǎn)。但是暫估的庫存 可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么怎么操作

2023-04-11 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 14:17

同學(xué),你好,你要結(jié)轉(zhuǎn)成本后,利潤才會變?yōu)樨?fù)數(shù)。 當(dāng)然,申報要求的是據(jù)實(shí)申報,你暫估的,稅局不查就沒事。

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快賬用戶3211 追問 2023-04-11 14:22

老師,暫估商品可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?因為發(fā)票要下個季度才到。

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:32

一樣的,暫估商品,暫估成本,票到了后再沖回

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快賬用戶3211 追問 2023-04-11 15:04

就是借:庫存 4 貸:應(yīng)付暫估 4 借:主營成本4 貸庫存4 等下個季度 收到發(fā)票, 借:庫存 -4 貸:應(yīng)付暫估- 4 借:主營成本-4 貸庫存-4 再正常做分錄是吧

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齊紅老師 解答 2023-04-11 15:05

是的,你的理解是正確的。

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同學(xué),你好,你要結(jié)轉(zhuǎn)成本后,利潤才會變?yōu)樨?fù)數(shù)。 當(dāng)然,申報要求的是據(jù)實(shí)申報,你暫估的,稅局不查就沒事。
2023-04-11
您好,成本結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)收入,銷售出去就結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本,不一定是固定比例
2021-05-15
你好,不需要做紅字的主營業(yè)務(wù)成本
2021-01-15
同學(xué),你好 本年的話,可以的
2025-03-02
同學(xué)你好 這個可以的
2021-03-18
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