你好,你看一下實(shí)際交了800嗎?如果是的話(huà),應(yīng)該是800。
請(qǐng)問(wèn)年報(bào)的報(bào)表中的利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報(bào)的嗎?所得稅也是根據(jù)調(diào)整后數(shù)據(jù)計(jì)算出的所得稅報(bào)的嗎?比如,會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,所得稅25,匯算清繳后的應(yīng)納稅所得額是120,計(jì)算出來(lái)的所得稅是30,那年報(bào)報(bào)表中的利潤(rùn)表,根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)?
所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,是調(diào)表不調(diào)賬對(duì)嗎,那么去年賬務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)與匯算清繳的利潤(rùn)有差異,這個(gè)怎么解決
3月份匯算清繳 計(jì)提了所得稅費(fèi)用,然后1季度利潤(rùn)也計(jì)提了所得稅費(fèi)用。那么3月份利潤(rùn)表里的“所得稅”怎么填
老師我做賬報(bào)表的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用是800.01,然后匯算清繳的表格那張主表系統(tǒng)算出來(lái)是800,那么我匯算清繳的那個(gè)利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該填寫(xiě)多少呢
老師,匯算清繳所得稅時(shí),年報(bào)預(yù)交所得稅費(fèi)用11.32那么利潤(rùn)總額就是561.95可是在匯算申報(bào)的時(shí)候主表里的利潤(rùn)總額是573.27怎么不一致呢
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢(xún)說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢(xún)一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢(xún)數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢(xún)具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷(xiāo)售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
老師我拿我報(bào)表給你看吧,實(shí)際是要退稅01848.59-801.31=1047.28,我做完匯算清繳才發(fā)現(xiàn)我那個(gè)匯算清繳的利潤(rùn)表直接照抄了財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表,沒(méi)想到看了主表有0.01的差異
你好,這個(gè)是幾月份支付的?
我在第一季度就多交了,后面虧損了形成了退稅,我的意思是匯算清繳的利潤(rùn)表應(yīng)該填寫(xiě)801.32還是 801.31
你實(shí)際是不是支付了800,如果是的話(huà),這里填寫(xiě)的是800。
我匯算清繳下來(lái)直接要繳納801.31,然后我匯算清繳的計(jì)算表報(bào)了801.32,這樣子是不是就是報(bào)錯(cuò)了
我匯算清繳下來(lái)直接要繳納801.31,然后我匯算清繳的利潤(rùn)表報(bào)了801.32,這樣子是不是就是報(bào)錯(cuò)了
你好,800這個(gè)是匯算清繳需要補(bǔ)稅的嗎?如果是的話(huà),你這個(gè)利潤(rùn)表里面不應(yīng)該有你匯算清繳需要補(bǔ)稅的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)代應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,它不會(huì)影響你的所得稅費(fèi)用。
老師,你理解錯(cuò)了,我的意思的多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要退回來(lái),然后實(shí)際算出來(lái)是801.31,我匯算清繳利潤(rùn)表里寫(xiě)了801.32
你好,那應(yīng)該退回來(lái)的,不應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎?你怎么還是正數(shù)表示
老師你看一下這兩張,就是都是匯算清繳的,主表是801.31,財(cái)務(wù)報(bào)表我填寫(xiě)了801.32,是不是財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)錯(cuò)了
是的,多填寫(xiě)了一分錢(qián)。也可以紅沖的這一分錢(qián)影響不大的。
那我不去更正申報(bào)了有沒(méi)有關(guān)系的
啊,沒(méi)有關(guān)系的,不影響。
老師,我就是直接去照抄了會(huì)計(jì)報(bào)表才產(chǎn)生了這個(gè)0.01的尾差,就是說(shuō)匯算清繳本來(lái)就是調(diào)整差異,所以匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表跟會(huì)計(jì)報(bào)表有數(shù)字的差異是很正常的對(duì)吧
沒(méi)有關(guān)系的,這個(gè)影影響不大,如果你的應(yīng)交稅費(fèi)有余額的話(huà),你放到營(yíng)業(yè)外收支里面調(diào)整一下。
等于說(shuō)這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),賬務(wù)處理會(huì)有一分錢(qián)的余額,因?yàn)槎嘤?jì)提了一分錢(qián)
對(duì)的,是的,是這么理解,到時(shí)候你紅沖就行。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。