國家稅務總局2016年4月25日視頻會議有關政策口徑解讀明確:按照印花稅條例規(guī)定,依據合同所載金額確定計稅依據。 合同中所載金額和增值稅分開注明的,按不含增值稅的合同金額確定計稅依據,未分開注明的,以合同所載金額為計稅依據。若企業(yè)未簽訂合同的,應以其他應稅憑證上注明的金額為計稅依據,如果為發(fā)票的應以發(fā)票上注明的價稅合計金額為計稅依據。
印花稅申報,是真的按合同來的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開票收入的不含稅金額申報印花稅。比如說一個工程,工程合同金額巨大,我們都是根據每月開票數即銷售額的不含稅金額申報,這樣做對嗎
老師,企業(yè)申報印花稅是現在大家的處理都是直接按銷售收入不含稅來申報嗎?
老師,按次申報的印花稅,是直接入管理費用-印花稅嗎
老師:2022年印花稅改革后,稅局叫各企業(yè)自查印花稅,我們是小微商貿企業(yè),以前一直按銷售收入的不含稅金額申報,稅局給的購銷合計全按含稅金額,想問老師怎么處理?
老師企業(yè)印花稅是都按含稅價格來申報印花稅嗎
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經營范圍是這些。那我剛也表述寫農業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學一下實操報稅和財務報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產品成本按加權平均,結轉的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
老師幫忙指導一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個,無形資產的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
老師,那公司只要簽訂了合同。所有銷售合同,和采購合同都要繳納印花稅嗎
老師,那公司只要簽訂了合同。所有銷售合同,和采購合同都要繳納印花稅嗎 是的