屬于的,你們單位是自產(chǎn)自銷的嗎?如果是自產(chǎn)自銷的,銷售的毛茶可以開免稅的。
老師我們家賣茶葉的,收到的農(nóng)民個(gè)人去稅務(wù)局代開的自產(chǎn)自銷茶葉普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅9%個(gè)點(diǎn)嗎?還可以像自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除1%嗎?
老師,林業(yè)技術(shù)服務(wù)公司,自己種的苗木屬不屬于農(nóng)副產(chǎn)品,屬不屬于開普票免增值稅范圍
茶葉屬于農(nóng)副產(chǎn)品?現(xiàn)在開增值稅普票,可以開免稅的嗎?
開具的發(fā)票是(林業(yè)產(chǎn)品*茶果免稅的增值稅普通發(fā)票),請(qǐng)問可以按照農(nóng)產(chǎn)品做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師好,請(qǐng)教: 1、自產(chǎn)自銷農(nóng)副產(chǎn)品的納稅人開的專票或普票(免稅)可以抵扣增值稅嗎?抵扣幾個(gè)點(diǎn)? 2、從事批發(fā)零售農(nóng)副產(chǎn)品的納稅人開的專票或者普票可以抵扣增值稅嗎?抵扣幾個(gè)點(diǎn)?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
我收到其他單位開的增值稅普票,極品雨花 茶葉,稅率是免稅的。這個(gè)發(fā)票能收嗎?分錄怎么寫?
對(duì)方是不是自產(chǎn)自銷,你判斷一下就可以的,你問一下對(duì)方。
是自產(chǎn)自銷的。所以開的免稅的發(fā)票。這個(gè)分錄怎么寫?能抵稅嗎?
你好,你買來(lái)是做什么用的?
部分送人,部分領(lǐng)導(dǎo)喝,還有一部分是放在辦公室職工或者來(lái)人后喝的。
你好,福利費(fèi)、招待費(fèi)抵扣不了的,直接加稅合計(jì)做賬就行。
假如共10萬(wàn)茶葉增普票(免稅),招待費(fèi)7萬(wàn),計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),抵扣不了,只能60%部分做成本。單位職工和領(lǐng)導(dǎo)用的3萬(wàn),作為福利費(fèi),做成本3萬(wàn),不能抵稅,是這樣嗎?
你好,福利費(fèi)的按工資的14%抵扣所得。