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請問我們2月應(yīng)繳納增值稅100元,現(xiàn)在做了更正申報后是不用繳納100元 但是3月申報的時候這已經(jīng)繳納的100元沒有帶下來扣減掉怎么處理

2023-04-11 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-11 11:43

你好,你可以申請單獨的申請退回。

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快賬用戶3412 追問 2023-04-11 14:03

可以不退回,在本期扣減嗎

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快賬用戶3412 追問 2023-04-11 14:08

怎么辦理退抵稅呢

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齊紅老師 解答 2023-04-11 14:09

你好,關(guān)鍵是你退底,你抵扣不了,自己填寫不了。

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你好,你可以申請單獨的申請退回。
2023-04-11
你好 繳納的時候 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅800貸銀行存款800 到時退稅申請 借其他應(yīng)收款 100 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 100
2020-09-02
你好 你好 那你就把多繳納的 做借應(yīng)交稅費-印花稅貸銀行存款 這樣掛著 借方有100 。 到時發(fā)生了計提一個 不繳納就行了
2019-12-11
這個是可以抵減的,你等會等會
2021-01-05
您好,這個的話,你們可以現(xiàn)在更正,然后的話,借 銀行存款9000? 貸其他收益9000
2023-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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