你好,你可以申請單獨的申請退回。
老師我想問一下 本月應(yīng)該繳納的增值稅是700,但是實際申報的時候數(shù)據(jù)填錯了,繳納了八百,事后發(fā)現(xiàn)及時去稅務(wù)局更改了增值稅申報表,多繳納的100也申請了退稅,在記賬的時候,那100應(yīng)記在哪里,暫時現(xiàn)在還沒有收到多繳納100的退稅
請問我們2月應(yīng)繳納增值稅100元,現(xiàn)在做了更正申報后是不用繳納100元 但是3月申報的時候這已經(jīng)繳納的100元沒有帶下來扣減掉怎么處理
去年11月多繳納增值稅(企業(yè)招用退役士兵增值稅減免9000元,當時申報未填報該項),導(dǎo)致增值稅多繳納9000元,賬務(wù)沒有任何處理。今年10月做了對去年11月增值稅的更正申報,更正成功后稅局退了增值稅9000元,應(yīng)該怎么記賬?這個已經(jīng)跨年度了
老師您好,我想咨詢一下,我2月份報1月份的個稅時需繳納1月份個人所得稅3.74元,后面發(fā)現(xiàn)錯了,做了更正申報。實際應(yīng)扣個稅為3.11元,但是銀行已經(jīng)按照之前的金額扣了個稅,多扣的沒有退回來,現(xiàn)在這種情況怎么處理
有個疑問,工資薪金去年計提少了,實發(fā)多,匯算清繳按實發(fā)做稅前扣除。 如果費用發(fā)票,去年開具的,去年沒有計提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時候,之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實收資本全部到位了,500萬,但是公司沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問下,這個580萬可以注銷的時候推給投資者嗎?有沒有什么稅費?
老師,實操的問題咨詢下:賬上有一輛二手車,購入價格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東,實際是沒有收款,但是過戶需要開票,二哥是說開100的票就可以了,但是報廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個月做了一筆分錄,支付租金費用(未收到發(fā)票),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個月收到對方開來的專票,那我這個月是否要調(diào)整上個月做的憑證,才能抵扣進項稅?是否要把上個月憑證做調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款?這樣子這個月才能勾選認證抵扣進項稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤,那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請問如果注冊資本實繳到位的話,減資會產(chǎn)生什么稅?
發(fā)票超過一年還能入成本嗎
可以不退回,在本期扣減嗎
怎么辦理退抵稅呢
你好,關(guān)鍵是你退底,你抵扣不了,自己填寫不了。