你好是的,可以這樣子做。

老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
老師,付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商沒有開發(fā)票來,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。后期供應(yīng)商開發(fā)票來了,借:庫存商品,借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸:預(yù)付賬款。是這樣掛賬嗎?
老師,請問下當(dāng)月貨已到倉庫,對方未開具發(fā)票,那我當(dāng)月暫估庫,我看學(xué)堂都是 先借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 暫估款,第二個月發(fā)票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當(dāng)月貨到未開票,借庫存商品(未稅部分),貸應(yīng)付賬款(未稅部分),第二個月發(fā)票到了,再借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款(進(jìn)項稅額金額),這樣可以嗎
付款 借:預(yù)付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項44702 貸:預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預(yù)付賬款562025 然后我跨年認(rèn)證以后申請了沖紅4697。這張票銷售方開過來以后 我怎么入賬,因為現(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出和庫存商品。都會導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
老師4s店已付廠家車款 發(fā)票未收,會計分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,到了一些車,借庫存商品 貸預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票做借 預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款,這樣做可以嗎 都是發(fā)票未收的情況,還有公司將商品車轉(zhuǎn)為試駕車的會計分錄我還是不知道咋做
請問老師,廣告水晶字,KT板之類的,2000多塊錢,需要做固定資產(chǎn)嗎,還是能放在辦公費(fèi)里?
老師,我們這個月有幾個人要做兼職工資,就按員工工資一樣申報個稅就可以吧
成立新公司,股東是企業(yè)法人,認(rèn)繳出資期限是多久啊,怎么填寫???
其他應(yīng)付款賬戶負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)換到其他應(yīng)收款,可以嗎
老師,我們公司新開了蘇州的公司,基本戶開在上海,但是在稅務(wù)登記三方協(xié)議開戶行里,跳不出來上海的銀行?請問老師有沒有在蘇州注冊公司經(jīng)驗?是不是注冊在蘇州的公司只能開在蘇州的基本戶?
7-9月的印花稅計稅依據(jù)是什么?是主營業(yè)務(wù)收入+主營業(yè)務(wù)成本嗎
請問保潔費(fèi)開發(fā)票名稱是什么
@樸老師,我們租賃的廠房,還沒有支付款項,對方先開具了1年的發(fā)票,我們應(yīng)該如何賬務(wù)處理,已經(jīng)收到款項后如何賬務(wù)處理?請完整的寫一下吧?
老師,我們公司出資把公司門前的很長的一段路,硬化修了水泥路,花了300萬元,應(yīng)該計入什么科目?
老師好,請問,企業(yè)所得稅的計算依據(jù)是什么 呢? 是本年的利潤總額嗎? 具體怎么算呢