你好是的,可以這樣子做。
老師 我就是購(gòu)買(mǎi)材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開(kāi) 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷(xiāo)入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
老師,付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)發(fā)票來(lái),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。后期供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票來(lái)了,借:庫(kù)存商品,借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款。是這樣掛賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月貨已到倉(cāng)庫(kù),對(duì)方未開(kāi)具發(fā)票,那我當(dāng)月暫估庫(kù),我看學(xué)堂都是 先借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款 暫估款,第二個(gè)月發(fā)票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當(dāng)月貨到未開(kāi)票,借庫(kù)存商品(未稅部分),貸應(yīng)付賬款(未稅部分),第二個(gè)月發(fā)票到了,再借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款(進(jìn)項(xiàng)稅額金額),這樣可以嗎
付款 借:預(yù)付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)44702 貸:預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預(yù)付賬款562025 然后我跨年認(rèn)證以后申請(qǐng)了沖紅4697。這張票銷(xiāo)售方開(kāi)過(guò)來(lái)以后 我怎么入賬,因?yàn)楝F(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和庫(kù)存商品。都會(huì)導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
老師4s店已付廠家車(chē)款 發(fā)票未收,會(huì)計(jì)分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,到了一些車(chē),借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票做借 預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款,這樣做可以嗎 都是發(fā)票未收的情況,還有公司將商品車(chē)轉(zhuǎn)為試駕車(chē)的會(huì)計(jì)分錄我還是不知道咋做
老師,那些項(xiàng)目需要辦理衛(wèi)生許可證?
請(qǐng)教一下,我公司小規(guī)模,賬上有一輛10000的二手車(chē)和18500的咖啡機(jī),因?yàn)閮r(jià)值低故未做殘值計(jì)提,現(xiàn)在都已經(jīng)提完折舊,因公司注銷(xiāo),賬務(wù)處理分錄怎么做呢,謝謝!
老師,我想問(wèn)這個(gè)合同里面內(nèi)容,對(duì)方要求我公司開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票?開(kāi)軟件服務(wù)不是六個(gè)點(diǎn)嗎
老師剛成立4個(gè)月的公司可以升級(jí)一般納稅人嗎?目前還沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票
出口已退稅 但是發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 還能重開(kāi)嗎?
庫(kù)存商品盤(pán)盈如何做分錄
向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的部分服務(wù),免增值稅,是不是要在電子稅務(wù)局進(jìn)行備案,填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告
老師您好,非全日制員工,可以不交社保不,也沒(méi)有別的單位給他交,按工資薪金報(bào)個(gè)稅
收到由一般納稅人房東代收水電費(fèi)開(kāi)的發(fā)票稅率是1%合規(guī)嗎?
美元賬戶(hù)人民幣余額和賬上一致 美元金額不一致的原因是什么 怎么調(diào)整?