借:制造費用14000 管理費用600 貸:累計折舊 20000 結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借:生產(chǎn)成本 14000 貸:制造費用14000
1.31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊費80000元,其中車間使用固定資產(chǎn)折舊50000元,廠部管理部門使用固定資產(chǎn)折舊30000元。 2.31日,分配結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用。(按產(chǎn)品生產(chǎn)工人的工資比例分配) 3.31日,本月產(chǎn)品全部完工(假定月初沒余額),計算并結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。
6、提取本月固定資產(chǎn)折舊費:車間固定資產(chǎn)折舊6000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元。7、用銀行存款支付本月車間水電費4000元。8、月末,按工資比例標(biāo)準(zhǔn)分配制造費用。
31日,核算本月職工工資,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000元,車間管理人員工資6000元,管理部門人員工資6000元。(3分)(8)31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間固定資產(chǎn)折舊2500元,管理部門固定資產(chǎn)折舊1500元。(2分)
業(yè)務(wù)30.12月30日,按規(guī)定的折舊率,計提本月份固定資產(chǎn)折舊費14000元,其中,車間使用的固定資產(chǎn)折舊費10000元,行政部門使用的固定資產(chǎn)折舊費4000元。
本月計提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊1000元
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師好,一般納稅人不報財務(wù)報表也可以直接報企稅嗎?
郭老師,收到固定資產(chǎn)0.3臺,總的是1臺,收到0.3我按哪個提折舊,同一臺固定資產(chǎn)剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當(dāng)月的增值稅額月末直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是季末一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?謝謝
水利建設(shè)基金的計稅依據(jù)是增值稅?
大藥房(公司)賣藥是不是應(yīng)該對進(jìn)項金額和銷項金額都各自繳納買賣合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術(shù)服務(wù)合同,簽合同預(yù)付2萬,一年服務(wù)結(jié)束后付2萬,第一次開票數(shù)量,單位怎么填,數(shù)量:0.5 單位:項??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個科目填,管理費用勞務(wù)成本,還是應(yīng)付職工薪酬
生產(chǎn)型企業(yè)出口貿(mào)易及退稅的整套流程及注意事項
銀行付給個人的往來賬怎么做呢