你好,就是按照利潤表上一樣名稱的。填寫到所得稅申報(bào)表就行。
老師. 我們企業(yè)季度申報(bào)所得稅報(bào)表,我們只有營業(yè)收入和管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,利潤總額,沒有營業(yè)成本,還有一個(gè)營業(yè)外收入,在填報(bào)表的時(shí)候,營業(yè)外收入放在哪里,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用是填在營業(yè)成本里嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題。我這個(gè)季度只有財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。那企業(yè)所得稅申報(bào)表。我是不是只要在利潤總額這里填135.48,不用把財(cái)務(wù)費(fèi)用填再營業(yè)成本吧?老師這是我的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表。
老師好,企業(yè)沒有收入,只有人工費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用如何填報(bào)企業(yè)所得稅?
老師,我問下現(xiàn)在企業(yè)所得稅的申報(bào)表里面,銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用填在哪里呢,現(xiàn)在寫個(gè)表沒得地方填,只有主營業(yè)務(wù)收入和成本兩欄
民非企業(yè)的企業(yè)所得稅計(jì)入其他費(fèi)用,如何在企業(yè)所得稅報(bào)表中體現(xiàn),民非企業(yè)只有收入費(fèi)用凈資產(chǎn)
老師,我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),4月我把以前待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅做到了,進(jìn)項(xiàng)稅,那我4月可要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
您好,借人方已經(jīng)支付工資等,去函現(xiàn)收到借調(diào)人員工資,收到工資里人員有的含服務(wù)費(fèi),該怎樣賬務(wù)處理,需要開發(fā)票處理嗎
老師,這個(gè)i=1067咋算的幫忙看一下
老師,對(duì)方給我們開的發(fā)票沒有數(shù)量可以嗎
老師請(qǐng)看這張圖,兩個(gè)問題: 1.以非貨幣資產(chǎn)投資入股的意思不就是取得被投資企業(yè)的股權(quán)嗎?為什么還強(qiáng)調(diào)“被投資企業(yè)支付的對(duì)價(jià)全部為股票(權(quán)的)”呢?難道被投資企業(yè)還有其他支付對(duì)價(jià)方式可以選擇嗎? 2.“個(gè)人或企業(yè)可以選擇按現(xiàn)行稅收政策執(zhí)行(個(gè)人以非貨幣資產(chǎn)投資)”,不就是5年內(nèi)遞延納稅嗎?為啥后半句還說“也可選擇遞延納稅政策”?
老師我們是做拍短視頻的,有導(dǎo)演,演員,燈光,道具什么的,用不用交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)了,謝謝
24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票今年做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬怎么做?附加稅的賬又該怎么做?
請(qǐng)問:個(gè)人到稅務(wù)局貸開票,所得稅還得企業(yè)代扣代繳嗎
我是北京的一家物流公司,購買的電車很多輛,有一百多萬進(jìn)項(xiàng)稅,老板想讓退稅,請(qǐng)問可行嗎
老師請(qǐng)教下,華億是二手房東租廠房給艾米,重租這種情況華億還要不要交其他稅費(fèi)呢?
利潤表中管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用申報(bào)沒有,只在申報(bào)表中填寫利潤總額是負(fù)數(shù),應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),就可以嗎?
是的,填寫利潤總額就行,利潤總額是負(fù)數(shù)的,不用計(jì)提所得稅,也不用交,正常是貿(mào)就行。