同學(xué),你好 1.企業(yè)所得稅申報(bào)表的營業(yè)成本包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本,不包括期間費(fèi)用。 2.根據(jù)你提供的信息,需要填列營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額指標(biāo)。 3.按照配比原則,營業(yè)收入和營業(yè)成本是同時(shí)期出現(xiàn)的,所以您的賬目可能有問題
企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本一欄是填寫主營業(yè)務(wù)成本加管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的總和嗎?還是只填寫主營業(yè)務(wù)成本,然后計(jì)算利潤總額時(shí)用營業(yè)收入減去成本再減去費(fèi)用
填寫季度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),營業(yè)成本,我們是幼兒園業(yè)務(wù)活動(dòng)成本多點(diǎn),管理費(fèi)用也有,那申報(bào)表那個(gè)營業(yè)成本我該怎么填,還有營業(yè)收入,我們有政府補(bǔ)助的收入財(cái)務(wù)報(bào)表我放營業(yè)外收入,收的學(xué)費(fèi)放在主營業(yè)務(wù)收入,提交企業(yè)所得稅時(shí),只有營業(yè)收入,我是填兩個(gè)收入合計(jì)還是只填主營業(yè)務(wù)收入
季報(bào)填企業(yè)所得稅的那個(gè)表上面的營業(yè)成本是只填營業(yè)成本的數(shù)還是要加上管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,稅金及附加,營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的數(shù)。
老師. 我們企業(yè)季度申報(bào)所得稅報(bào)表,我們只有營業(yè)收入和管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用,利潤總額,沒有營業(yè)成本,還有一個(gè)營業(yè)外收入,在填報(bào)表的時(shí)候,營業(yè)外收入放在哪里,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用是填在營業(yè)成本里嗎?
季度所得稅申報(bào)時(shí)候,營業(yè)外收入填哪里?填營業(yè)成本有包括管理費(fèi)用那些嗎?
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級(jí)科目嗎?
老師你好就是哪些二級(jí)科目是計(jì)入稅金及附加的
老師,電稅局上年度申報(bào)需要幾張報(bào)表,只需要年度的嗎?還是季度的也需要
水利建設(shè)基金前面是用稅金及附加?
老師好!我接手的那個(gè)單位有一筆虛增的庫存商品,該怎么把它沖走呢
板材質(zhì)量有問題,收到板材退貨款,這樣做賬對(duì)么
老師,去年的滴滴電子發(fā)票今年還能用不
老師就是高速上的通行費(fèi)的普票也可以抵專票的稅嗎?
只做過商貿(mào)類型的會(huì)計(jì)能去面試房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)能行嗎?有什么不同?
老師就是印花稅的一級(jí)科目是什么?
因?yàn)槲覀兪杖胧羌夹g(shù)服務(wù)費(fèi)和咨詢費(fèi)用,沒有什么成本,就是人員的公司和出差報(bào)銷的一些費(fèi)用之類的
確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該有主營業(yè)務(wù)成本與之配比,同學(xué)
如果你們一直這么做,這里的營業(yè)成本只能填0
那您說像我們這樣的公司應(yīng)該把什么放進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本呢
技術(shù)人員的薪酬,提供服務(wù)的差旅費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),技術(shù)設(shè)備的折舊費(fèi)等
老師我沒太明白,技術(shù)人員的工資我放在管理費(fèi)用里了,報(bào)銷的差旅費(fèi)培訓(xùn)費(fèi),您的意思是直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本是嗎?就是借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款這樣嗎?
是的,同學(xué),與取得主營業(yè)務(wù)收入有關(guān)的支出都可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
那我計(jì)提工資的時(shí)候是否要分開計(jì)提,因?yàn)檫€有財(cái)務(wù)員的工資,技術(shù)人員的計(jì)提是借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬;財(cái)務(wù)人的是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,是這樣嗎
這塊我該怎么做,有點(diǎn)亂
計(jì)提工資的時(shí)候是否要分開計(jì)提,因?yàn)檫€有財(cái)務(wù)員的工資,技術(shù)人員的計(jì)提是借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬;財(cái)務(wù)人的是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,是這樣嗎?是的,同學(xué),根據(jù)各部門崗位不同計(jì)入不同成本費(fèi)用科目
那我已經(jīng)報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表了,改不了了,下個(gè)月再做調(diào)整可以嗎?
可以的,同學(xué),以后做規(guī)范,另外可以在會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng)或者APP學(xué)習(xí)行業(yè)實(shí)操
那我在報(bào)所得稅的時(shí)候利潤那塊還需要調(diào)整嗎?就是不是有個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎?這個(gè)現(xiàn)在需要調(diào)嗎?還是在年底匯算清繳的時(shí)候調(diào)整呢
同學(xué),預(yù)繳企業(yè)所得稅不需要進(jìn)行納稅調(diào)整,等到匯算清繳再調(diào)整
老師,我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候把期間費(fèi)用填在成本那里了,出現(xiàn)了收入少于成本的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,這個(gè)怎么辦,已經(jīng)報(bào)完了撤銷不了了
收入小于成本利潤是虧損的,風(fēng)險(xiǎn)提示什么呢?如果有必要可以更正申報(bào)
就是提示我成本高于收入了,但是并沒有攔截我,我就繼續(xù)申報(bào)成功了
哦,下次注意營業(yè)成本只填寫主營業(yè)務(wù)成本? 其他業(yè)務(wù)成本