你好,這個(gè)不正規(guī),如果想要查具體的哪天銷售的話,他這個(gè)沒法查。
老師 我看人家做賬都是把一個(gè)月的全部進(jìn)項(xiàng)做一筆分錄 全部銷項(xiàng)做一筆分錄,不管日期 日期都是些月最后一天 這樣也可以的嗎 會(huì)不會(huì)不正規(guī)哦 就比較簡(jiǎn)單
老師,4.7日預(yù)付了好幾家公司的貨款,過了幾天預(yù)付款全部退回,這個(gè)付款的時(shí)候怎么做分錄,要一筆一筆都錄預(yù)付賬款,然后退回的時(shí)候把每個(gè)公司的預(yù)付賬款下掉嗎?后期再不和這些公司發(fā)生業(yè)務(wù)
老師,您好,我有一筆業(yè)務(wù)不會(huì)做賬。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票比我們開出的銷項(xiàng)票晚了兩個(gè)月拿回來。您幫我看看這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,和分錄?還有就是快賬軟件里面我都不知道怎么做紅字暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師您好,請(qǐng)問剛和前任會(huì)計(jì)交接完,前任會(huì)計(jì)提供的8月期末科目余額表中,銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,都有余額;我查了8月份的增值稅報(bào)表,顯示期末留底稅額是0,那么我是不是需要調(diào)賬,先做一個(gè)分錄把8月期末的這些銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,全部結(jié)平?蟹蟹
老師,我們是家裝公司,主營(yíng)是做定制家具的。如果客戶家里軟裝硬裝全部給我們做也可以。 老師,例如給客戶安裝窗簾和做硬裝工程這些,其實(shí)也都是我們的合作商先去做,做完找我們結(jié)算款項(xiàng)。 老師,合作商有時(shí)候讓我們付一期款,二期款,最后付尾款。這樣會(huì)計(jì)分錄怎么做?
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
百分之90財(cái)務(wù)都是這么做的,因?yàn)楹竺娓搅诉M(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng)發(fā)票[捂臉] 如果上百筆業(yè)務(wù)一筆筆分開 那財(cái)務(wù)公司也不會(huì)這么做的吧[捂臉]
不用一筆一筆的翻開。但是你可以間隔幾天分一次
那日期不同的 我做一起那個(gè)日期怎么寫呀
最后一天的業(yè)務(wù)日期。
是做月每月最后一天嗎?
這個(gè)業(yè)務(wù)的最后一天,比如截止到12號(hào)的這個(gè)日期就寫12號(hào)
好的 那我做成本結(jié)轉(zhuǎn)表 我要怎么做呀?
你好,你是根據(jù)什么來結(jié)轉(zhuǎn)成本,按照什么來算?
移動(dòng)加權(quán)平均法
你好,那你收到一個(gè)產(chǎn)品,計(jì)算一個(gè)。
你在確認(rèn)收入之后,接著就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。
這樣要做好多筆結(jié)轉(zhuǎn)成本
我糾結(jié)的是我是月末做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后那個(gè)附表要怎么做,需要寫某天進(jìn)多少 某天出多少,然后結(jié)存嘛
還是直接列個(gè)銷售清單 不要寫日期 就寫產(chǎn)品 然后這個(gè)月銷售的總數(shù)量 總成本這樣列就好啦
好,那你也可以合計(jì)一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本。
收入都合在一塊兒了,你還差成本嗎?成本也可以一塊兒。
[捂臉]老師 你沒明白我的意思 ,你好好看下哈
你好,庫存商品你沒有明細(xì)賬嗎?不用列什么時(shí)間購入的,你只需要寫出庫數(shù)量,出庫金額就可以的。
庫存商品購入的時(shí)候你都有時(shí)間的。
庫存商品貸銀行存款,這個(gè)不都有時(shí)間,然后你出庫的時(shí)候銷售數(shù)量 單價(jià) 產(chǎn)品名字 有這些就可以的。
我們基本購入商品都是當(dāng)月來票 所以不用暫估 我們購入庫存商品的明細(xì)就是以發(fā)票上的日期來的 比如我收入銷項(xiàng)有很多張發(fā)票,我分開幾張做一起,日期寫最后一天,就按您剛剛說的那樣,成本進(jìn)項(xiàng)也這么操作,但是我月末結(jié)轉(zhuǎn)成本附個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)表的每筆日期我要怎么寫?寫發(fā)票的日期 那這樣我前面做賬又是幾筆合一起的 那日期就對(duì)不上了 老師你的意思是 我只需要附個(gè)表 寫銷售的商品 本月所對(duì)應(yīng)的總數(shù)量 總成本就好了?
寫實(shí)際購入的日期,然后再寫實(shí)際銷售出去的日期。
可以的,可以這么做的。
就和我上面合并做的寫個(gè)最后業(yè)務(wù)日期 對(duì)不上沒關(guān)系咯 按發(fā)票日期實(shí)際來就行了是吧
可以的,可以這么做的。
那還需要弄個(gè)結(jié)存嘛?
有沒有都可以的,你有結(jié)存更好,你庫存商品里面有余額也可以用這個(gè)。