你好 年報(bào)沒(méi)出呢 最好做到 上年賬上? ? ?
老師,6月份調(diào)整了以前年度損益,因?yàn)槿ツ杲o財(cái)務(wù)代理做,做了一筆暫估,卻忘記在年終沖掉。但是現(xiàn)在所得稅上并沒(méi)有可以體現(xiàn)以前年度損益的科目。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么去調(diào)整,而且金額有四十幾萬(wàn),做今年的成本的話,自己的營(yíng)業(yè)成本就會(huì)很低很低。
老師,公司是19年12月變更為一般納稅人人的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年的賬有錯(cuò)誤,一筆費(fèi)用支出做成了成本,而且這個(gè)成本還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在是掛賬狀態(tài),請(qǐng)問(wèn)這種情況,應(yīng)該調(diào)整以前年度損益還是直接沖賬,做當(dāng)期損益呀
老師,從代理記賬接回來(lái)賬,去年有未開發(fā)票的幾百萬(wàn)沒(méi)有確認(rèn)收入,還有幾百萬(wàn)成本票沒(méi)有記成本,都是記的往來(lái),這個(gè)我怎么調(diào)整一下呢,是做以前年度損益調(diào)整,然后匯算清繳補(bǔ)稅,還是直接做23年的收入成本
老師,去年12月份開的一個(gè)成本發(fā)票二十幾萬(wàn),然后沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是要做損益調(diào)整呢,還是也可以直接做今年的成本呀
老師,有一家小規(guī)??蛻簦?3年12月暫估了成本沒(méi)票,現(xiàn)在是匯算清繳,然后他說(shuō)把今年幾個(gè)月的成本票補(bǔ)到上面去,那我今年的成本票還要貼到12月份賬本的暫估成本后面去嗎?還是說(shuō)按本月份做?
怎么查個(gè)人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導(dǎo)出來(lái)的,
發(fā)票是專票,報(bào)銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問(wèn)接下來(lái)一步怎么入賬?
公司買一輛二手車,錢由其他公司付款,車入到公司名下,錢不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨(dú)盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來(lái)盈利的稅?
一般納稅人上個(gè)月開了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去,公司能抵扣進(jìn)來(lái)的材料費(fèi)發(fā)票嗎
老師,5月還沒(méi)有報(bào)4月的稅,可以開5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對(duì)應(yīng)賬戶怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應(yīng)該按照管理費(fèi)用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫
請(qǐng)問(wèn)收承兌,是怎么收,需要什么手續(xù)嗎