你好,可以借利潤分配-未分配利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本
老師 請教一下 我們是兩家公司都是拿給財務(wù)在做賬,A公司和B公司,我在對賬的時候發(fā)現(xiàn)2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 A公司調(diào)賬(例如金額是1000) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目 借:利潤分配-未分配利潤1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 B公司做相反的分錄 李老師 是這樣處理的嗎? 同一家公司 之前也有很多的錯誤 都是跨年了的 有些成本票是公司掛錯了 還有的是金額掛錯了 還有的是憑證做重復(fù)的 這些我都是沖銷了 然后再做了一筆正確的憑證 這樣處理可以嗎?
老師我問下18年年底暫估了49萬的發(fā)票,19年1月才回來,回來的是52.3萬,之前的會計做的分錄是紅沖49萬的暫估,重新入了一個52.3萬的成本,但她沒用以前年度損益調(diào)整科目,而是直接計入主營業(yè)務(wù)成本了,這個賬現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)?。?/p>
老師,公司是19年12月變更為一般納稅人人的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年的賬有錯誤,一筆費(fèi)用支出做成了成本,而且這個成本還沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在是掛賬狀態(tài),請問這種情況,應(yīng)該調(diào)整以前年度損益還是直接沖賬,做當(dāng)期損益呀
請問一下,我公司前兩年房租已經(jīng)計入費(fèi)用(每月6000,加起來二十萬左右),而且稅前也沒調(diào)增,本身說的是今年開發(fā)票,但是現(xiàn)在老板和房東又不想開了,這種情況我是不是只能通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬然后改報表呢?或者我直接做到今年的損益里面行嗎
老麻煩問一下,印刷公司,13年購原材料入庫的時候會計都做到產(chǎn)成品,但是出庫的時候會計沒有根據(jù)出庫單出庫,有170萬實際已經(jīng)出庫了,賬上產(chǎn)成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調(diào)到以前年度損益,不報年報是否可以,這月有70萬的收入沒有什么成本消耗,想直接結(jié)轉(zhuǎn)一筆50萬的成本,但是這也沒有對應(yīng)出庫單,想問一下這樣情況有什么好的辦法沒有
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
股東用專利出資的好處,兩方都有什么稅?
報完24年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳款完需要怎么做賬
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳之后補(bǔ)交所得稅費(fèi)用。計提費(fèi)用時,是進(jìn)入當(dāng)期的所得稅費(fèi)用,還是未分配利潤啊,網(wǎng)上這2種處理方法都有,不知道哪個才是正確的
外貿(mào)公司開銷售發(fā)票的時候怎么知道哪個是免稅哪個產(chǎn)品是不免稅的
你好,老師。納稅申報表附表二第28行這里需要填寫嗎?第26行是出口退稅勾選的數(shù)據(jù)
稅務(wù)上申報的工資,如果本月請假遲到扣的錢,是不是要從本月減去在申報?
你好 請問以前年度的所有納稅申報表再哪查詢?
老師,不用做以前年度損益調(diào)整么
你好,如果執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的,可以通過以前年度損益調(diào)整,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的沒有這個科目,也就不需要了
老師,我們是19年12月變更的一般納稅人,之前一直是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,現(xiàn)在我查稅務(wù)系統(tǒng)里也沒改…我們變更為一般納稅人,會計準(zhǔn)則需要跟著變更么?
你好會計準(zhǔn)備不用變更的
會計準(zhǔn)則不是準(zhǔn)備,打錯了
好的,謝謝老師哦~~~
客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝。