同學(xué)您好,多交了或是少提了
老師,因?yàn)橹暗臅嬘』ǘ惗紱]有計提,我是新接手的,這個月新做了一筆是借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額這種情況報稅怎樣處理?報表填不上負(fù)數(shù)。
一般納稅人,上交個人所得稅借,應(yīng)交稅費(fèi)24 貸,銀行存款24 科目余額怎么是負(fù)數(shù)
老師好,扣繳了一筆個稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅,貸 銀行存款,科目余額表上個稅為貸方負(fù)數(shù)是什么情況呢
老師您好,科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅貸方余額表示什么呢
老師您好,我有一筆業(yè)務(wù)是對方提供了成本票但是個人所得稅是我們企業(yè)代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務(wù)成本-xx.貸銀行存款。然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因?yàn)槲椰F(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個人所得稅借方有余額。老師我這一筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師
發(fā)現(xiàn)幾個月前沒有做抵扣勾選和統(tǒng)計確認(rèn),現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補(bǔ)統(tǒng)計確認(rèn)不行了
老師你好!公司法人,每個人計提工資24366元,也申報了個稅和社保.但是沒發(fā)放過工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買月餅發(fā)給員工的專票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,對方給我們5月份開的專票,在7月份做賬的時候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
合同是不是也要裝到憑證里面
小規(guī)模納稅人做賬不是價稅合計?這個稅怎么可以抵扣了?
支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送嗎
老師你好,出口的電子口岸卡,法人操作卡去哪申請
財管19題的會計分錄是什么,寫的按照面值折算,就不用市價計算分配的利潤分配嗎
?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來比較亂,部分缺合同,所有物流票都沒用,部分缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來需要全部平掉嗎? 我問了稅,他們說不用做完稅,只需要申報企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬,虧損四十一萬多,這個處理的思路是什么?聽前手說,這些都是做的數(shù)據(jù),不是真實(shí)的。 我作為財務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險有哪些(就是我可以做的和不能做的)
這套賬之前是在代賬公司做的,2023.3月建賬的,用2023.2月的科目表做的期初,現(xiàn)在要怎么處理呢
同學(xué)您好,你是要在財務(wù)軟件中新建帳套嗎? 手工做的話,是新開的公司嗎?新開的直接一筆筆記就可以了啊,再把這個做到財務(wù)軟件中。不過財務(wù)軟件中要新建帳套,把帳套號啊 名稱啊之類的,還有一些選項(xiàng) ,你根據(jù)公司實(shí)際情況按照提示一步步走就可以了。然后啟用帳套,就可以記賬了。 要是不是新開的公司的話,得把各個科目的余額整明白了,新建帳套后有個期初余額錄入,可以在那里填數(shù)據(jù),但是要試算平衡了才行。
老師,不是要問怎么建賬,2023.3月建賬的,扣了一筆扣繳的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅,貸 銀行存款,現(xiàn)在個稅是貸方負(fù)數(shù)余額,這是什么情況,要怎么處理
同學(xué)您好,交多稅或沒有預(yù)提,產(chǎn)生的
同學(xué)您好,要逐筆核對查明歸一個原因才能按原因進(jìn)行處理的
2月份科目余額表個稅科目余額為0,是不是沒有計提,如果沒有計提,這個月是不是要補(bǔ)計提呢
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的要補(bǔ)計提