你好,你要發(fā)放才行啊。至少外賬上做發(fā)放的分錄。
老師,你好。掛靠公司繳社保,會計做賬時做了工資,但實際是沒有發(fā)的,同時該員工在其它公司也有勞務(wù)發(fā)放,現(xiàn)在總額超過了納稅標(biāo)準(zhǔn),那現(xiàn)在個人繳稅這塊怎么處理呢?可以修改19年的工資嗎?掛靠公司繳社保,會計做賬時做了工資,但實際是沒有發(fā)的,同時該員工在其它公司也有勞務(wù)發(fā)放,現(xiàn)在總額超過了納稅標(biāo)準(zhǔn),那現(xiàn)在個人繳稅這塊怎么處理呢?可以修改19年的工資嗎?
請問老師,我公司去年12月和今年元月份因業(yè)務(wù)需要有10個人掛在我公司買社保,社保費用全部由公司出,沒有做工資表,也沒申報個稅,現(xiàn)在賬上掛了其他應(yīng)收款(個人社保那部分),像這樣怎么辦處理
你好老師,公司一般納稅人沒業(yè)務(wù),零報賬,有2個員工,平時只交2個人的社保,實際上每月也沒發(fā)工資,做賬時,貨幣資金欄,我填了當(dāng)期卡里的余額,例如100元,我把交的社保費用累計加到未分配利潤上了,例如-1000元,然后其他應(yīng)付款里填了1100元,得出的結(jié)果100元,和貨幣資金欄一致。只是把每個月交的社保數(shù)據(jù)累計填上去了。 想問下,正確做法該怎么報賬,沒業(yè)務(wù)
老師,您好,12月工資表里,補繳了A員工11月的社保,在12月工資里表,他11月個人是237.7元社保費,7.71元的滯納金,合計是245.41元,都放在應(yīng)稅前扣了,所以導(dǎo)致沒申報237.7元社保。本身他12月的社保是沒有買成功的,現(xiàn)在1月份的賬我這里要怎么調(diào)整呢?12月當(dāng)時按工資表里的計提了。也就是沒有申報補繳的社保。
老師你好!公司法人,每個人計提工資24366元,也申報了個稅和社保.但是沒發(fā)放過工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
發(fā)現(xiàn)幾個月前沒有做抵扣勾選和統(tǒng)計確認(rèn),現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補統(tǒng)計確認(rèn)不行了
老師你好!公司法人,每個人計提工資24366元,也申報了個稅和社保.但是沒發(fā)放過工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買月餅發(fā)給員工的專票進(jìn)項稅額能抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,對方給我們5月份開的專票,在7月份做賬的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
合同是不是也要裝到憑證里面
小規(guī)模納稅人做賬不是價稅合計?這個稅怎么可以抵扣了?
支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送嗎
老師你好,出口的電子口岸卡,法人操作卡去哪申請
財管19題的會計分錄是什么,寫的按照面值折算,就不用市價計算分配的利潤分配嗎
?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來比較亂,部分缺合同,所有物流票都沒用,部分缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來需要全部平掉嗎? 我問了稅,他們說不用做完稅,只需要申報企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬,虧損四十一萬多,這個處理的思路是什么?聽前手說,這些都是做的數(shù)據(jù),不是真實的。 我作為財務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險有哪些(就是我可以做的和不能做的)
我想做分錄發(fā)放,但是又擔(dān)心沒有銀行流水
你好,你可以當(dāng)現(xiàn)金發(fā)放