這個一般會自動帶出來的。
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師報印花稅,是一般納稅人小微企業(yè),這個減免性質(zhì)代碼和項目名稱里沒有減半征收這個選項,要怎么做?是由六稅兩費減半征收的吧
2023年第一季度印花稅,購銷合同有優(yōu)惠減半嗎?減免性質(zhì)代碼和項目名稱怎么選?謝謝老師答復(fù)
1.個體戶小張從事文具零售,系小規(guī)模納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)均適用3%征收率,2023年度選擇按月繳納增值稅。1.小張1月,2月,3月分別取得不含稅收入40000,110000,130000元,計算各月應(yīng)繳納增值稅。 2.小張2023年如果選擇按季度繳納增值稅,第一季度應(yīng)繳納增值稅多少。 3.按月和按季度征稅有差異,小張能夠根據(jù)經(jīng)營實際,第二季度選擇按季度繳納增值稅。請闡述理由。 4.如果小張銷售額超過免征增值稅銷售額,適用減征增值稅優(yōu)惠政策,應(yīng)按增值稅稅率(征收率)多少開具發(fā)票,能開具增值稅專用發(fā)票嗎。 老師,這個題目麻煩解答一下,謝謝
老師好!問下產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)這個應(yīng)稅憑證名稱欄填啥?還有減免性質(zhì)代碼和項目名稱如果是小規(guī)模納稅人試用印花稅減半政策該選哪項?計稅金額填轉(zhuǎn)讓金額嗎?應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填?謝謝老師
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點價模式的吧
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?