你好,減震的2%可以不用做賬。你直接按照百分之一來做稅金,然后把這個稅金轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
請問老師,小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅,那開票的時候,票面上是按1%開還是按3%開具?
老師,一季度小規(guī)模納稅人增值稅率是3%減按1%征收,記賬也是按1%稅率票面記賬的,那么減免的那2%稅費需要做減稅賬務(wù)處理嗎?如何做?
老師,小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收,開專票1個點,在申報時填寫了減免稅申報明細(xì)表,請問減免的這2個點的稅金,需要做賬嗎?應(yīng)該怎么做?
老師你好,請問小規(guī)模納稅人開增票3%稅率減按1%征收,減征的2%稅額要做賬嗎,如果要做,科目是什么
老師,你好,小規(guī)模納稅人3%的征收稅率減按1%征收,減免的2%需要做帳務(wù)處理嗎?如果一直沒有把減免的2%做營業(yè)外由入有影響嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,我沒能理解老師的回答,我的理解是不用做賬就按稅收多少來計提,也不用做收入,做收入的話,不是還得計提嗎?能不能麻煩老師把分錄列一下,謝謝老師
你好比如你100塊,然后按現(xiàn)在的要求稅金是一塊。你就借應(yīng)收賬款101貸,主營業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。一塊