你好其實(shí)你可以讓他代開(kāi)一個(gè)發(fā)票。這個(gè)入工資也不是說(shuō)不可以。入工資也是可以的。
老師公司的賬之前在別人那做,現(xiàn)在老板把這個(gè)公司轉(zhuǎn)到自己的手上了,之前員工借款各種原因花的錢,之前沒(méi)有票但是錢確實(shí)用了,現(xiàn)在為了把這賬給結(jié)平,轉(zhuǎn)入費(fèi)用后,匯算清繳時(shí)再調(diào)出來(lái)呢?
老師:1-2月,代理記賬公司幫忙申報(bào)工資4250元(2個(gè)人,每人4250元),但做賬是計(jì)提4800/人,發(fā)工資也是,用現(xiàn)金發(fā)的,(沒(méi)有真正發(fā)的)現(xiàn)在我們把賬拿回來(lái),發(fā)現(xiàn)這樣的問(wèn)題,應(yīng)該這么辦呢?這種我怎么調(diào)整呢
公司請(qǐng)了顧問(wèn),費(fèi)用每個(gè)月2500,但是之前代賬公司做的賬是工資,卻沒(méi)有申報(bào)?,F(xiàn)在把賬接回來(lái),這個(gè)問(wèn)題咋解決呢?后邊要是給老師發(fā)這個(gè)錢,咋弄票呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,我公司2022注冊(cè),2022年一直都做有工資正常做賬正常申報(bào),但是2023年到現(xiàn)在沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒(méi)有做賬稅務(wù)都是0申報(bào),現(xiàn)在從5月開(kāi)始有開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬本記錄要怎么銜接啊,要把前面沒(méi)有做的賬重新做了(每個(gè)月就隨便做個(gè)工資),申報(bào)也要更正呢還是怎么弄
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒(méi)有開(kāi)票額度了,在第三季度月初開(kāi)票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費(fèi)用的公式怎么理解?為什么遞延會(huì)出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實(shí)性的情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有相關(guān)模板,謝謝
這是過(guò)了嗎?不知道拿的到證書(shū)不?
入工資那不就要申報(bào)納稅然后繳納社保了嗎?
你好,如果他在別的地方有買社保的話就沒(méi)關(guān)系。如果沒(méi)有買就有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。
哦。那我得問(wèn)一下這個(gè)老師有沒(méi)有在別的地方買社保是吧? 限定在別的公司購(gòu)買,不是個(gè)人是嗎(?O?)
你好是的。只要他買了社保了就可以,不管他是個(gè)人買的,還是公司幫他買的。
那如果他買了,我們可以做工資,那應(yīng)該也需要申報(bào)吧?
你好,是的,申報(bào)肯定是要申報(bào)了。
如果讓他代開(kāi),開(kāi)服務(wù)費(fèi)還是開(kāi)什么發(fā)票?得交稅嗎?
你好如果是代開(kāi)的話就開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)還是要交稅的。
個(gè)人去開(kāi)普票免稅嗎?
你好,如果沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn),增值稅是免的。