你好其實(shí)你可以讓他代開(kāi)一個(gè)發(fā)票。這個(gè)入工資也不是說(shuō)不可以。入工資也是可以的。

老師公司的賬之前在別人那做,現(xiàn)在老板把這個(gè)公司轉(zhuǎn)到自己的手上了,之前員工借款各種原因花的錢(qián),之前沒(méi)有票但是錢(qián)確實(shí)用了,現(xiàn)在為了把這賬給結(jié)平,轉(zhuǎn)入費(fèi)用后,匯算清繳時(shí)再調(diào)出來(lái)呢?
老師:1-2月,代理記賬公司幫忙申報(bào)工資4250元(2個(gè)人,每人4250元),但做賬是計(jì)提4800/人,發(fā)工資也是,用現(xiàn)金發(fā)的,(沒(méi)有真正發(fā)的)現(xiàn)在我們把賬拿回來(lái),發(fā)現(xiàn)這樣的問(wèn)題,應(yīng)該這么辦呢?這種我怎么調(diào)整呢
公司請(qǐng)了顧問(wèn),費(fèi)用每個(gè)月2500,但是之前代賬公司做的賬是工資,卻沒(méi)有申報(bào)?,F(xiàn)在把賬接回來(lái),這個(gè)問(wèn)題咋解決呢?后邊要是給老師發(fā)這個(gè)錢(qián),咋弄票呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,我公司2022注冊(cè),2022年一直都做有工資正常做賬正常申報(bào),但是2023年到現(xiàn)在沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒(méi)有做賬稅務(wù)都是0申報(bào),現(xiàn)在從5月開(kāi)始有開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬本記錄要怎么銜接啊,要把前面沒(méi)有做的賬重新做了(每個(gè)月就隨便做個(gè)工資),申報(bào)也要更正呢還是怎么弄
求一份建筑工程項(xiàng)目,每月末確認(rèn)收入的表格
老師,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,同一個(gè)商品,有不同的銷售價(jià)格,這個(gè)單品單價(jià)是取平均值嗎?
老師,你好實(shí)際工作中,買(mǎi)固定資產(chǎn)沒(méi)要票,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個(gè)月計(jì)提折舊,這樣以后可能會(huì)發(fā)生什么樣的后果,我不知道整體下來(lái)怎么弄了
麻煩老師回答一下圖片上的問(wèn)題謝謝。
老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目怎么寫(xiě)分錄
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開(kāi)銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?


入工資那不就要申報(bào)納稅然后繳納社保了嗎?
你好,如果他在別的地方有買(mǎi)社保的話就沒(méi)關(guān)系。如果沒(méi)有買(mǎi)就有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。
哦。那我得問(wèn)一下這個(gè)老師有沒(méi)有在別的地方買(mǎi)社保是吧? 限定在別的公司購(gòu)買(mǎi),不是個(gè)人是嗎(?O?)
你好是的。只要他買(mǎi)了社保了就可以,不管他是個(gè)人買(mǎi)的,還是公司幫他買(mǎi)的。
那如果他買(mǎi)了,我們可以做工資,那應(yīng)該也需要申報(bào)吧?
你好,是的,申報(bào)肯定是要申報(bào)了。
如果讓他代開(kāi),開(kāi)服務(wù)費(fèi)還是開(kāi)什么發(fā)票?得交稅嗎?
你好如果是代開(kāi)的話就開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)還是要交稅的。
個(gè)人去開(kāi)普票免稅嗎?
你好,如果沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn),增值稅是免的。