把這個(gè)記錄到其他應(yīng)付款里。
老師,之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷(xiāo)售商品用庫(kù)存現(xiàn)金入賬,借庫(kù)存現(xiàn)在10000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶(hù)打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫(kù)存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫(kù)存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
貨幣資金期初設(shè)置:期初余額693943.44,年初余額608062.99;資產(chǎn)負(fù)債表年初余額608062.99,期末余額725723.71,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金凈增加額本年累計(jì)金額31780.7,本期金額31780.27,期初現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額608062.99,本期金額693943.44,期末現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額639843.26,本期金額725723.71。 這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)嗎
二手車(chē)發(fā)票怎么開(kāi)?要去車(chē)管所開(kāi)嗎
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
老師好,我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),亞馬遜FBa銷(xiāo)售,確認(rèn)7月收入是13000元,結(jié)轉(zhuǎn)成本的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)?因?yàn)殇N(xiāo)售的產(chǎn)品有幾十到幾百種,這怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存,?這庫(kù)存商品沒(méi)有發(fā)票,確認(rèn)庫(kù)存商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)都需要一一對(duì)應(yīng)嗎
老師,你好,六月份發(fā)工資時(shí)候,多扣個(gè)人4.53元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理啊?
請(qǐng)問(wèn)老師,實(shí)際工資50萬(wàn)元,福利費(fèi)10000元,福利費(fèi)之前已經(jīng)發(fā)放,計(jì)提福利:借:成本/費(fèi)用福利費(fèi)10000元 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)10000元,發(fā)放福利:借:應(yīng)付職工薪酬10000元 貸:銀行存款10000元,計(jì)提工資分錄:借:成本/費(fèi)用—50萬(wàn)元 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬(wàn)元 ,然后按照51萬(wàn)元(工資+福利費(fèi))繳納個(gè)稅,發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—工資50萬(wàn)元,貸:銀行存款49.5 貸:其它應(yīng)收款—社保0.3 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅0.2,所以季度申報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)個(gè)稅的工資是51萬(wàn)元,而實(shí)際應(yīng)發(fā)的是50萬(wàn)元,比對(duì)差1萬(wàn)元是福利費(fèi),屬于合理情況,對(duì)嗎?
老師房租印花稅好久支付?租金是1月開(kāi)始每月計(jì)提,9月支付的全年。
老師,上季度所得稅繳稅,3季度沒(méi)收入,有費(fèi)用發(fā)生,是不是就要退所得稅了?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)六月的多扣個(gè)人社保4.53,現(xiàn)在怎么處理啊
那要添加會(huì)計(jì)個(gè)人名字了
對(duì)的給誰(shuí)就是加上誰(shuí)
我是收到時(shí)做的,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅6%
你要轉(zhuǎn)給個(gè)人的話,就記住帶放其他應(yīng)付款。
獎(jiǎng)勵(lì)給會(huì)計(jì),就是借其他應(yīng)付款—xx貸現(xiàn)金可以嗎?
哦,那貸也要有銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
對(duì),這個(gè)也是需要交稅的。
好的,謝謝
幫忙給個(gè)五星好評(píng)。