你好,開的這個免稅的是什么業(yè)務的?
老師:請問小規(guī)模納稅人7-9月開具(1%)的普通發(fā)票27000元,季報的時候需要填增值稅減免申報表嗎?能說的詳細些嗎?
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票,填寫納稅申報表的時候,還需要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎?該怎么填表,開具的全部是專票
小規(guī)模納稅人在2023年1月9日以前開具了3%的增值稅普通發(fā)票,在發(fā)票不能追回的情況下怎么多賬務處理呢,季度報增值稅的時候怎么填寫?
小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬元,開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元,普通發(fā)票負數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元,請問季度申報增值稅時應該怎么填寫?
我公司是小規(guī)模納稅人,2023年1月8號開具增值稅普通發(fā)票免稅金額620000元,今天申報增值稅的時候,下圖的表格怎么填寫?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
建筑工程 工程服務
你好,允許扣除的金額是多少的?
我不明白你的意思
就是這個表格是否需要填寫
好,差額交稅的需要填寫,你需要差額抵扣嗎?
公司是小規(guī)模,在政策沒有公布之前開具了免稅增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在申報應該正常按1%申報吧?那么這個表格是否需要填寫
我沒有抵扣項
你好,沒有的不用填寫的。
打開保存一下就可以了。
哦, 好的,這個表格是有抵扣的時候才填寫,是嗎?
對的,是的,差額交稅的才。