你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
老師好,請(qǐng)問我去年交的稅盤服務(wù)費(fèi)沒有抵扣增值稅,能和今年的服務(wù)費(fèi),一起抵扣今年2季度的增值稅嗎?就是抵扣560元。我去年交服務(wù)費(fèi)時(shí)金額沒有填在電子稅局上面的表里,我可以直接在當(dāng)期發(fā)生額里填560嗎?
老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)280元是可以全額抵扣的是吧!超過部分是不是就不能抵扣了呢?謝謝
老師,請(qǐng)問去年有一筆280元的稅盤服務(wù)費(fèi)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,貸銀行存款。今年6申報(bào)6月份增值稅的時(shí)候進(jìn)行抵扣了,要怎么做分錄?
今年航天收了300元稅控服務(wù)費(fèi),2月份300元全額抵扣了,但是現(xiàn)在得知只能抵扣280元,然后3月航天給我們把300元發(fā)票作廢了,重開了280元和20元的。由于我們是出口企業(yè)不能更改增值稅報(bào)表,那這個(gè)抵扣錯(cuò)的300元怎么處理?請(qǐng)教,謝謝!
老師 今年交了金稅盤服務(wù)費(fèi)680元,請(qǐng)問是否只有其中的280元能全額抵扣稅金嗎?分錄怎么寫?謝謝
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤表哪里有變動(dòng)
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增,得怎么填報(bào)?