您好,同學(xué),這個(gè)月底無需結(jié)轉(zhuǎn)哦
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報(bào)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
小規(guī)模 收入 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(小規(guī)模納稅專用) 老師3%稅費(fèi)是進(jìn)這個(gè)科目嗎。月底結(jié)轉(zhuǎn)借貸是什么。
請(qǐng)問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個(gè)科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
老師,小規(guī)模企業(yè),普票確認(rèn)收入。借:預(yù)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 這個(gè)貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,收入的時(shí)候,借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 還需要做貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?做的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目
老師,你有沒有專項(xiàng)附加扣除的明細(xì)表嘞
老師,因質(zhì)量問題,客戶對(duì)公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認(rèn)收入后需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?這個(gè)公司每個(gè)月開出去幾張普票,金額也不大,但是沒有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒有要過專票),沒有進(jìn)行抵扣過,我現(xiàn)在賣出去,開發(fā)票要按多少的稅點(diǎn)
老師,個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得用不用計(jì)提???如果計(jì)提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險(xiǎn),在保險(xiǎn)公司那上,稅務(wù)這邊我需要做什么,每個(gè)人都要報(bào)工資嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)類進(jìn)項(xiàng)還可以加計(jì)抵減嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,借方寫負(fù)數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個(gè)付款單可以作為憑證附件嗎
1.去年稅率是免稅的時(shí)候,是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)稅款,我好像結(jié)轉(zhuǎn)了對(duì)不對(duì)?2、今年不免稅,還年初時(shí)候有一些發(fā)票開成免稅了,我先記賬的時(shí)候,是我自己調(diào)整還是,照著發(fā)票填數(shù)?
1.同學(xué),您是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢?2.按照1%調(diào)整哦
前年的減免稅款 稅款結(jié)轉(zhuǎn): 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模) 貸 :營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款
去年這是可以的哦,今年沒有免稅政策了
好的 今年就不用處理了是嗎。然后1月份有發(fā)票開錯(cuò)成免稅,拿1000為例。我現(xiàn)在怎么記賬,借貸是什么。
開錯(cuò)的話,要作廢的呢,重新開具,開成1%稅率
現(xiàn)在稅率不是3%?
小規(guī)模納稅人3%減按1%計(jì)算增值稅